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    2017年度韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局(部門)決算公開

     

     
    目       錄
     
    第一部分  韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局概況
    一、 部門機構(gòu)設(shè)置
    二、 部門主要職責
    第二部分 韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    第三部分  韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
    第四部分  名詞解釋
    第一部分   韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局概況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置
    按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求,2017年決算組成單位共1個,是本單位自身,單位內(nèi)設(shè)人秘股、社會保險關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇管理股、社會保險稽核監(jiān)督股、計劃財務(wù)股、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險股等8個股室。
    (二)部門主要職責
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局是社會保險業(yè)務(wù)工作的經(jīng)辦機構(gòu)。主要職責:本單位主要負責經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保及待遇核發(fā),公務(wù)員醫(yī)療補助費和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費相應(yīng)險種項目待遇的審核和支付、服務(wù)、管理;負責對社會保險定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店提供的社會保險醫(yī)療服務(wù)進行管理和檢查監(jiān)督;負責全市社會保險信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析及依法公布;負責管理全市參保人員社會保險個人賬戶和社會保險檔案;負責享受長期待遇的社會保險參保人及供養(yǎng)對象生存狀況審驗等等。
    第二部分   韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算表
    本單位此次公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
    第三部分   韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況說明
    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下:
    (一)年度收入總體情況
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年度總收入24337.34萬元,其中本年收入24337.34萬元。具體情況如下:
    1.財政撥款收入24326.47萬元,比上年決算數(shù)增加327.91萬元,增長1.37 %。主要原因:一是參保及享受待遇人數(shù)增加,財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助支出增加;二是政策調(diào)整,財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套資金支出增加。
    2.本年度單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入
    3.其他收入10.87萬元,比上年決算數(shù)增加10.87萬元,增長100%。主要原因上年度未納入決算,本年度納入。
    (二)年度支出總體情況
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年度總支出24337.34萬元,其中本年支出24337.34萬元。具體情況如下:
    1.社會保障和就業(yè)類支出7702.36萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費補助支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險喪葬費支出等,比上年決算數(shù)增加143.39萬元,增長1.9%,主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出增加。
    2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出16634.98萬元,主要支出項目有城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費補助支出、特困企業(yè)離休干部醫(yī)療補助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助支出等,比上年決算數(shù)增加195.39萬元,增長1.19%,主要原因是參保及待遇人數(shù)增加,財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助支出增加。
    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財政撥款收入說明
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年度財政撥款收入合計24326.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入24326.47萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3576.84萬元,增長17.24%;主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出增加。
    無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
    (二)2017年度財政撥款支出說明
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年度財政撥款支出合計24326.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出24326.47萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3576.84萬元,增長17.24%;主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出增加。
    無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
    分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出7702.36萬元,主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助支出及財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16634.98萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費補助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助支出、困企人員醫(yī)療保險支出等。
    三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.04萬元,完成預(yù)算18萬元的22.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,無預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.78萬元,完成預(yù)算7.5萬元的 37.07%;公務(wù)接待費支出決算為1.27萬元,完成預(yù)算10.5萬元的12.1%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.2萬元,下降22.9%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,無變動;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.82萬元,下降22.78%;公務(wù)接待費支出決算減少0.37 萬元,下降22.56%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節(jié)約公務(wù)運行維護費用以及認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)用車運行維護費開支;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)接待費用開支。
    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.78萬元,占68.82%;公務(wù)接待費支出1.27萬元,占31.18%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出0萬元。
    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.78萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出2.78萬元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為  1輛,主要用于開展社會保險業(yè)務(wù)宣傳、社會保險稽核等業(yè)務(wù)。
    3.公務(wù)接待費支出1.27萬元,主要用于外地市有關(guān)單位業(yè)務(wù)交流活動、上級部門檢查接待及業(yè)務(wù)接待等方面的接待。2017年,發(fā)生國內(nèi)接待29次,接待人數(shù)共258人。主要包括上級領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、外市兄弟單位業(yè)務(wù)交流等等。
    四、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.9萬元,比上年減少0.2萬元,降低0.49%。主要原因是:一是本年度單位調(diào)出一人,人員支出有所減少;二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公用經(jīng)費支出。其中辦公15.28萬元、電費2.82萬元、郵電費3.63萬元、差旅費2.47萬元、福利費0.93萬元、公務(wù)用車運行維護費2.78萬元、公務(wù)接待費1.27萬元、其他交通費用11.73萬元。
    (二)政府采購支出情況說明
    2017年本部門政府采購支出總額192.21萬元,其中:政府采購貨物支出0.58萬元、政府采購工程支出191.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額192.21萬元,占政府采購支出總額的100%。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛;無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。
    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
    1.績效管理工作總體情況。2017年根據(jù)財政預(yù)算管理及相關(guān)文件要求,我部門開展對2017年度一般公共預(yù)算項目支出中兩項內(nèi)容開展績效自評:一是2016年省級就業(yè)和技工教育專項資金(社保服務(wù)大廳標準化建設(shè)資金);二是資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金(2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金)。
    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。一是能按有關(guān)規(guī)定及時配合當?shù)刎斦块T做好財政資金配套工作,保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作圓滿完成,完成上級下達參保目標任務(wù);二是及時跟進做好社會保險服務(wù)大廳標準化建設(shè),將極大地促進社會保險實現(xiàn)信息化管理,為參保群眾提供更加周到、便捷的服務(wù)。
    3.重點項目績效評價報告。
    (1)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金(2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金)使用績效自評報告
    項目概況情況
    項目主管單位基本情況
    韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局為樂昌市社會保險經(jīng)辦機構(gòu),主管局為韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局,單位主要負責經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保和待遇的審核和支付、服務(wù)、管理等等。
    項目實施主要內(nèi)容
    2016年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼標準由每人每年380元,增加到每人每年420元。其中,縣級財政補貼由每人每年56.5元,增加到每人每年59.5元。樂昌市共有參加城鄉(xiāng)醫(yī)保居民369573人,本級財政落實到位資金2198.96萬元,其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1000萬元。
    本次城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金績效評價主要對我市2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金的前期準備、資金管理、組織實施、資金支出績效等幾方面進行評價。
    資金使用績效自評
    項目的前期準備
    論證決策。為貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,解除人民群眾的后顧之憂,實現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進家庭和諧、減輕醫(yī)療負擔,促進社會公平、維護社會穩(wěn)定,根據(jù)《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法》(韶府令108號)文件,落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金。
    確定目標完整性。按照每人每年59.5元的標準進行本級資金配套,配套資金2,198.96萬元,其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
    制度落實情況。嚴格按照《中華人民共和國社會保險法》、《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》、《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法》、《關(guān)于調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保業(yè)務(wù)操作流程的通知》進行資金使用和管理。
        項目資金管理
    資金落實
    各級財政配套資金合計16,260.8萬元。本級財政配套轉(zhuǎn)移支付資金2,198.96萬元,其中,資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
    資金使用
    嚴格做好資金預(yù)、決算,配套資金由中央、省、市、縣四級共同承擔、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金實行??顚S?、業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)和財政部門建立了一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度及管理措施,與財政等部門定期對帳制度,資金支出審核程序做到規(guī)范化、程序化,由經(jīng)辦機構(gòu)通過財政一體化平臺向財政申請劃撥,層層審批后資金存入韶關(guān)市財政局指定專戶,會計核算由市級統(tǒng)籌。
    項目組織實施
    項目實施
    我市已從2008年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)實行住院即時補償,即參保居民在定點醫(yī)療機構(gòu)住院出院結(jié)算時,由定點醫(yī)療機構(gòu)將居民可得到的補償費用先墊付給居民,居民只需交個人支付的費用,直接得到城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的即時補償。
    項目監(jiān)管
    由韶關(guān)市社保局組織對我分局進行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險內(nèi)部控制制度以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)范進行檢查,資金使用由樂昌市財政局監(jiān)督,資金劃到韶關(guān)市財政局制定專戶。
    項目效益分析
    效率性
    能按有關(guān)規(guī)定及時向定點醫(yī)療機構(gòu)撥付報銷資金(及時撥付參保人員醫(yī)療費用)。
    效果性
    已經(jīng)落實配套資金,已經(jīng)完成對369,573位參保人的財政補貼,2016年6月已支出配套資金2,198.96萬元,其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
    社會經(jīng)濟效益
    通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的實施,對解決農(nóng)村居民看病難題,對農(nóng)村和諧、穩(wěn)定所起的作用;對加強黨鞏固執(zhí)政地位作用。具有促進醫(yī)療器械、藥品及醫(yī)療服務(wù)消費拉動效應(yīng)以及促進經(jīng)濟增長的作用等。
    可持續(xù)性
    群眾對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險滿意度較高,愿意繼續(xù)參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,參保率逐年提高。
    公共屬性
    實現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進家庭和諧、減輕參保人的醫(yī)療負擔為廣大人民群眾提供良好的基本醫(yī)療保障,解除就醫(yī)后顧之憂;是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,是全面建成小康社會的重要內(nèi)容對促進社會公平、維護社會穩(wěn)定有重要推動作用。
    存在的問題
        一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理成本較高,參保人員多、工作人員少,工作經(jīng)費不足,網(wǎng)絡(luò)體系還不夠完善,且參保人員的不斷增加,工作難度大。
    二是定點醫(yī)療機構(gòu)仍然存在對參保住院人員過度住院、過度檢查、過度用藥和診療行為不太規(guī)范現(xiàn)象,加大了醫(yī)療保險基金支出,這對確保醫(yī)療保險基金安全帶來巨大壓力。
        相關(guān)建議
    一是建議優(yōu)化對經(jīng)辦機構(gòu)人員配置、加大經(jīng)費及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)的投入。
    二是建議出臺更科學(xué)、有效的監(jiān)管制度,并將監(jiān)管制度法制化。以便經(jīng)辦機構(gòu)更有力的監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu),維護良好的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險環(huán)境。
    (2)樂昌市2016-2017年社保經(jīng)辦大廳建設(shè)情況自評報告
    2016年-2017年,省廳共下達我市(含財政省直管縣)社保經(jīng)辦大廳建設(shè)專項資金600萬元。截至2017年12月31日,已支出192萬元,被財政部門統(tǒng)籌收回0萬元,結(jié)余408萬元,預(yù)算執(zhí)行率為32%?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
        2016-2017年社保經(jīng)辦大廳建設(shè)專項資金使用總體情況
    樂昌社保經(jīng)辦大廳建設(shè)情況
    資金情況。省廳下達專項資金600萬元,截至2017年12月31日,已支出192萬元,被財政部門統(tǒng)籌收回0萬元,結(jié)余408萬元。資金來源為省級就業(yè)和技工教育專項資金(社保服務(wù)大廳標準化建設(shè)資金)。資金支出構(gòu)成包括基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備購置及信息化建設(shè)等。
    組織管理
    為了高速有效的完成標準化建設(shè)工程,我分局成立了以杜劍美局長為組長的羨慕工程領(lǐng)導(dǎo)小組,直接負責該項工程的全面工作。對于我局的標準化建設(shè)工作,上級領(lǐng)導(dǎo)也是十分重視,韶關(guān)市人社局、韶關(guān)市社保局及樂昌分局領(lǐng)導(dǎo)多次前來樂昌市與樂昌市的主要領(lǐng)導(dǎo)一起實地考察,建設(shè)方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等。經(jīng)多次專題調(diào)研論證后,結(jié)合我分局實際情況,最終決定采用在現(xiàn)有辦公大樓基礎(chǔ)上進行改建方案。
    進展概況
    前期建設(shè)方案確定工作。
    首選方案是新建,但因受“五年內(nèi)不得興建樓堂館所”規(guī)定限制,發(fā)改部門不予批準,后經(jīng)歷搬遷、置換、舊樓改造等多種方案考察,在考慮了上述三種方案后,我局認為按照現(xiàn)有資金和現(xiàn)實情況,在現(xiàn)有辦公大樓基礎(chǔ)上改建更符合現(xiàn)實情況。雖然現(xiàn)有社保服務(wù)大廳存在分開兩層辦公、大廳面積狹小、無臨街的大門等缺陷,但是服務(wù)大廳經(jīng)過改造后能得到較大的改善。
    現(xiàn)階段建設(shè)進展情況。
    改造方案按照上述內(nèi)容主要分為加裝電梯、大樓主體改建、信息化建設(shè)三大塊。現(xiàn)在主體工程招標已于2017年10月16日正式動工,到年底已完成主體工程進度的80%。信息化建設(shè)部分于2017年10月8日完成招標,并與主體改建工程同步施工
    建設(shè)成效
    改建完成后,大廳分設(shè)3樓、4樓兩層受理業(yè)務(wù),柜臺受理服務(wù)區(qū)面積占大廳總面積比例≥50%;可同時容納100人同時辦公;新增檔案管理區(qū)64平方米,可容納17000多冊檔案,基本滿足未來10年的檔案存儲需求;大廳完成自助服務(wù)設(shè)備、宣傳設(shè)備和安全監(jiān)控設(shè)備等主要設(shè)施設(shè)備的配置;新增電梯一臺,解決老幼病殘人員上樓的困難。此外,整棟大樓樓頂重新做防水防曬處理;停車場重新設(shè)計布局,全部鋪水泥;大樓外墻整體翻新;按要求全面改建消防及防雷設(shè)施。改建完成后的大樓基本符合標準化建設(shè)要求。
       存在問題
    一是前期選址,定建設(shè)方案耗時太長。建設(shè)方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等,整個建設(shè)方案,前后經(jīng)歷了大半年之久,到2016年11月才得到上級部門及樂昌市人民政府的同意。
     二是項目辦理程序繁瑣、需經(jīng)審批部門繁多。整個標準化建設(shè)項目需經(jīng)過市政府、住建、財政、消防、氣象、環(huán)保、電力、電信等多個單位的審批、配合,耗費大量時間及人力物力。
    三是工作人員業(yè)務(wù)不熟。在獲得上級部門及樂昌市人民政府的同意后,分局開始著手具體工作,將整個標準化建設(shè)分為三大塊進行,分別是:電梯采購、主體大樓改建、信息化建設(shè)。其中電梯采購廢標兩次,主體大樓改建的設(shè)計及預(yù)算工作耗時3個多月,均嚴重影響了整體工作的進程。
        下一步工作措施
    一是目前整個標準化建設(shè)進度緩慢,資金使用也緩慢,后期我分局將加快工作進度,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),多請教相關(guān)部門,爭取在規(guī)定時間內(nèi)完成該項工作。
    二是在工程施工期間,辦事大廳需搬至臨時辦公點辦公,會對服務(wù)工作造成一定的影響,我們將處理好相關(guān)銜接工作。
        意見建議
    一是標準化建設(shè)施工過程中,社保服務(wù)大廳現(xiàn)有的由韶關(guān)市局統(tǒng)一配發(fā)安裝的查詢機、監(jiān)控等設(shè)備均需要移機重裝,爭取上級部門的大力支持。
    二是及時跟進施工進度,及時協(xié)調(diào)工作過程中存在的問題,積極跟相關(guān)部門做好溝通配合。
    第四部分  名詞解釋
    為便于社會公眾的理解,對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,內(nèi)容如下: 
    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    附件:2017年韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局樂昌分局部門決算公開1-8表.xls

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