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    2017年度樂昌市國土資源局預(yù)算(補充公開)

    目 錄
     
    第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
    一、  部門基本情況
    二、收入預(yù)算說明
    三、支出預(yù)算說明
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預(yù)算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分 部門預(yù)算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預(yù)算支出表
    八、一般公共預(yù)算基本支出表
    九、一般公共預(yù)算項目支出表
    十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預(yù)算支出表
     
    部門預(yù)算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
      廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室,下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
    樂昌市國土資源局2018年預(yù)算由上述31股室、中心、隊、所組成,共1個預(yù)算單位。
    主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草規(guī)范性文件并組組實施;2、承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任;3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;4、承擔(dān)耕地保護的責(zé)任;5、組織實施地籍管理工作;6、負責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作;7、負責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作;8、負責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治工作;9、負責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作;10、不動產(chǎn)登記;11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
    (二)人員構(gòu)成情況
    本單位共有編制129個,其中行政編制77個,事業(yè)編制52個,年未在職實有人數(shù)為102人,退休人員24人。
    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
    緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,為樂昌市經(jīng)濟發(fā)展提供用地保障,為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用;堅持厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
    (四)樂昌市國土資源局負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
    二、收入預(yù)算說明
    2017 年收入預(yù)算28854292元,其中:一般公共預(yù)算撥款26604292元,比上年減少14489411元,減少23.99%;基金預(yù)算撥款等2250000元,比上年減少17042500元,增幅88.33%,原因是少了政府融資和利息、災(zāi)毀農(nóng)田墾復(fù)、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護等較大項目的支出。
    三、支出預(yù)算說明
    2017 年支出預(yù)算28854292元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出26604292元,基金預(yù)算撥款安排支出2250000元。
    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
    (一) 基本支出預(yù)算10332376元,占一般公共預(yù)算撥款支出的40.08%,比上年減少89537元,下降0.86%,基本持平。其中:工資福利支出7077346元,增加1408914元,增幅為24.85%,原因是增加了工資及津補貼。
    (二)項目支出預(yù)算15447142元,占一般公共預(yù)算撥款支出的59.92%,與上年預(yù)算相比,減少49.39%,原因是少了政府融資和利息的支出。17年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護省級補助資金,主要用于樂昌全市的基本農(nóng)田方面的保護工作,比上一年度減少2248990無元,減幅14.31%。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
    2018 年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為1423800元,比上年減少1568346元,減幅52.42%,原因一是部分支出項目調(diào)整,委托業(yè)務(wù)費,二是嚴(yán)執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約。其中辦公費291000元、差旅費99500元、福利費0元、日常維修費50000元、專用材料0萬元、辦公用房水費15000元、電費50000萬元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務(wù)用車運行維護費16萬元,公務(wù)接待費230000元。
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
    2017 年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為39萬元,與上年數(shù)相比減少1萬元,減幅2.5%。按資金來源分,財政撥款39萬元,其他撥款0元;按具體項目分,公務(wù)用車購置及運行維護支出16萬元(其中公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行維護費16萬元),公務(wù)接待費支出23萬元。減少的主要原因是進一步嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定,嚴(yán)控“三公”開支,勱行節(jié)約。
    六、政府采購情況
    2017 年本部門政府采購預(yù)算1973000元,與上一年度相比減少75000元,減少3.66%。其中貨物類采購220000元,服務(wù)類采購1753000元。
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    2017 年度本預(yù)算單位資產(chǎn)共2598.89萬元,其中辦公用房11355.99平方米,價值1811.71萬元,車輛價值160.92萬元,均為自用。
    八、預(yù)算績效情況
    2017 年,主要工作目標(biāo)有:完成武廣樂昌東站多基本農(nóng)田占用方案編制項目等11項工作,實施11個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
    收入0元,支出0元。
    十、專業(yè)名詞解釋
    1. 城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤:依據(jù)土地利用整體規(guī)劃,將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項目區(qū),通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施,在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上,最終實現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加,耕地面積不減少,質(zhì)量不降低,城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
    2. 一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    3. 部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
    4. 機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
    5. “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    2017年度樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls

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