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    2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)決算公開目錄

    2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)決算公開

     

     

     

    第一部分  部門決算基本情況說明

    一、部門基本情況

    二、收入決算說明

    三、支出決算說明

    四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

     

     

    第二部分  部門決算表

    一、部門收支決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

    八、“三公”支出決算明細(xì)表

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

    部門決算基本情況說明

    一、部門基本情況

    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

    樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

    (二)人員構(gòu)成情況

    本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實(shí)有人員14名,財(cái)政撥款工勤人員15名。

    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

    二、收入決算說明

    年收入決算147.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款147.84萬元。

    三、支出決說明

    年支出決算147.84萬元,其中:財(cái)政撥款安排支出147.84萬元。

    財(cái)政撥款支出按用途劃分:

    (一)基本支出決算142.08萬元,占財(cái)政撥款支出的96%。其中:工資福利支出104.48萬元,商品和服務(wù)支出24.57萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬元。

     2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共142.08萬元,具體情況如下;

        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元,比上年預(yù)算增加0.55萬元,主要原因是:工資調(diào)整。主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬元,與上年決算相同。主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元,比上年決算增加8.29萬元,主要原因是:工勤人員經(jīng)費(fèi)增加,新增一名公務(wù)員。主要支出項(xiàng)目有城管執(zhí)法。

    (二)項(xiàng)目支出決算5.73萬元,占財(cái)政撥款支出的4%,與上年決算相比增長(zhǎng)2%。其中:001項(xiàng)目4.5萬元,主要用于非稅征收經(jīng)費(fèi);002項(xiàng)目1.23萬元,主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼。

    四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

    2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.19萬元,與上年決算數(shù)相比減少23%,減少的原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    具體情況如下:

    1.不存在因公出國(guó)(境)費(fèi)情況。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.84萬元,主要包括:公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出5.84萬元,平均每輛1.46萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元,主要用于公務(wù)接待及加班工作餐。

    五、部門決算表    城監(jiān)隊(duì)-2015樂昌市部門決算公開表格.xls

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