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    2015年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所決算公開(補(bǔ)充公開)

        錄 

      第一部分環(huán)衛(wèi)所概況 

      一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      二、部門主要職責(zé) 

      第二部分環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入決算表 

      三、支出決算表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

      第三部分環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算情況說明  

      第四部分名詞解釋 

        

        

        

      第一部分環(huán)衛(wèi)所概況 

     ?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      按照部門決算編報要求,2015年決算組成單位共1個,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、財務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊。 

     ?。ǘ┎块T主要職責(zé) 

      主要職責(zé):城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運(yùn),衛(wèi)生消毒、殺蟲,市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運(yùn)營公司的運(yùn)營情況。 

        

      第二部分環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算表 

      我部門公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。具體見附件。 

        

      第三部分環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算情況說明 

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。具體如下: 

     ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

      環(huán)衛(wèi)所2015年度總收入637.6萬元,其中本年收入637.6萬元。其中:財政撥款收入637.6萬元。 

     ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

      環(huán)衛(wèi)所2015年度總支出637.6萬元,其中本年支出637.6萬元。其中: 

      1.社會保障和就業(yè)支出決算支出116.22萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的事業(yè)單位離退休。比上年決算數(shù)增加28.64萬元,增加24.64%,主要原因是:工資調(diào)整。 

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出29.51萬元,比上年決算增加3.37萬元,增長11.42%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。 

      3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出491.88萬元,比上年決算減少74.92萬元,減少13.22%,主要原因是:單位職能的減少。 

        

      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

     ?。ㄒ唬?/font>2015年度財政撥款收入說明 

      環(huán)衛(wèi)所2015年度財政撥款收入合計637.6萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入637.6萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加87.08萬元,增長13.66%;主要原因是工作經(jīng)費(fèi)的增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是無此項(xiàng)收入。 

     ?。ǘ?/font>2015年度財政撥款支出說明 

      環(huán)衛(wèi)所2015年度財政撥款支出合計637.6萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出637.6萬元。 

      三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

     ?。ㄒ唬?/font>“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 

      環(huán)衛(wèi)所2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8萬元。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要用公務(wù)用車,但公務(wù)用車費(fèi)用年度預(yù)算時沒有上報,后經(jīng)報批準(zhǔn),把公務(wù)用車的費(fèi)用上報,所以導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù);與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.29萬元,增長41.13%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.63萬元,增長21%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.66萬元,增長53.2%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是車輛往返市區(qū)與垃圾填埋場的次數(shù)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是為迎接省衛(wèi)生城市的復(fù)檢接待了相關(guān)業(yè)務(wù)單位。 

     ?。ǘ?/font>“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 

      2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,占37.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元,占62.5%。具體情況如下: 

      1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于應(yīng)急工作和往返市區(qū)與垃圾填埋場的路程。 

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元,接待70批次,接待169人。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年一般公共決算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.41萬元,比上年減少15萬元,減少15%,原因是職能減少。其中電費(fèi)3.8萬元,水費(fèi)5.5萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)2萬元,專用燃料30.11萬元,專用材料18萬元,日常維修費(fèi)16萬元,福利費(fèi)用6萬元。 

     ?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車15輛,其他用車主要是基本已經(jīng)報廢,但未做報廢處理。  

         (三)政府采購支出情況說明 

      2015年本單位無政府采購支出。 

         (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 

      1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。 

      2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(無)。 

      3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告(無)。 

          4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告(無)。 

        

      第四部分名詞解釋 

      為便于社會公眾的理解,我部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,具體如下: 

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

     
     

    2015年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所決算公開.xls
     

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