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    2017年度樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局預算公開(補充公開)

    2017 年度 樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 預算公開 (補充公開)
     
    目  錄
     
    第一部分  部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分  部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2017 年預算組成單位1個,樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。
    (二)人員構(gòu)成情況。
    我局行政編制27名,事業(yè)編制48名,參公管理事業(yè)編制4名,工勤編制數(shù)4名,退休人員37名,均為財政供養(yǎng)人員。
    (三) 預算年度的主要工作任務。
    主要維系本單位日常工作的運作,進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督;推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督;加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,促進宜居城鄉(xiāng)建設(shè);加強建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作,有效推進建筑節(jié)能;加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃氣等有關(guān)城市管理方面的工作。
    二、收入預算說明
    2017 年收入預算 6246.51 萬元,比上年增 2726.52 萬元,增幅 77 %,主要原因是 因工作業(yè)務需要,項目增加,收入增大 。其中:一般公共預算撥款 3894.25 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 2352.26 萬元。
    三、支出預算說明
    2017 年支出預算 6246.51 萬元,比上年增 2726.52 萬元,增幅 77 %,主要原因是 因工作業(yè)務需要,項目增加,收入增大 。其中:一般公共預算撥款 3894.25 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 2352.26 萬元。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預算 745.34萬元,占預算撥款支出的12%,比上年增78.9萬元,增11%,原因是增加了公務交通補貼、住房維修基金和物業(yè)管理費兩項人員經(jīng)費。其中:工資福利支出486.39萬元,商品和服務支出64.43萬元,對個人和家庭的補助支出194.52萬元。
    (二)項目支出預算5501.17萬萬元,占預算撥款支出的88%,與上年預算相比,比上年增2647.62萬元,增長92%,原因是增加了污水處理等項目和上級下達的資金 。其中:001項目 污水處理廠運行費1317.51萬元,此項目為本年度新增,主要用于支付污水處理廠每月運行費;002項目樂昌市生活垃圾填埋場滲濾液處理費441萬元。用于支付垃圾填埋場滲濾液處理費;003項目農(nóng)村生活垃圾處理666萬元,此項目為本年度新增,用于農(nóng)村生活垃圾處理;004項目治污保潔和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)90.33萬元,此項目為本年度新增,用于城市治污和保潔;005項目非統(tǒng)發(fā)人員工資104.63萬元,用于支付原城管人員工資和退休費;006項目新城控制性詳細規(guī)劃編制28.95萬元,用于支付新城控制性詳細規(guī)劃編制費用;007項目生活垃圾填埋場環(huán)境保護驗收檢測費10.5萬元,用于支付驗收檢測費;008項目檢測室人員和公用經(jīng)費35萬元,用于支付檢測室人員工資;009項目規(guī)劃設(shè)計編制項目經(jīng)費5萬元,用于規(guī)劃設(shè)計編制費用;010項目2017年新型城鎮(zhèn)話“2511”試點補助經(jīng)費100萬元,此項目為本年度新增,用于新型城鎮(zhèn)化項目;011項目改善農(nóng)村人居環(huán)境和鄉(xiāng)村規(guī)劃資金40萬元,此項目為本年度新增,用于農(nóng)村人居環(huán)境項目;012項目重新編制核心景區(qū)規(guī)劃費用120萬元,此項目為本年度新增,用于支付規(guī)劃編制費用;013項目樂昌市2017年市政零星維修工程120萬元,用于支付市政零星工程款;014項目城區(qū)地下管線普查和監(jiān)理項目152.6萬元,此項目為本年度新增,用于城區(qū)地下管線項目;015項目職工文化廣場改造工程15.1萬元,用于職工文化廣場工程款;016項目S248線環(huán)城路段照明工程57.62萬元,此項目為本年度新增,用于支付工程款;017項目樂昌市中城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費142.48萬元,用于支付每月環(huán)衛(wèi)運營費;018項目樂昌市生活垃圾填埋場運營費165萬元,用于支付垃圾填埋場每月運營費;019項目樂昌市市政排水設(shè)施“四防”裝置維護7.5萬元,此項目為本年度新增,用于每年的“四防”裝置維護費;020項目LED燈工程款121萬元,用于支付工程款;021路燈抽水機經(jīng)費52萬元,用于日常路燈維護;022項目市政路燈電費100萬元,用于支付路燈電費;023項目一江兩岸三橋彩燈維護10.2萬元,用于彩燈維護費,此項目為本年度新增;024項目樂昌市截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費96萬元,用于支付每月的運營費和電費;025項目南塔公園租金與維護經(jīng)費4萬元;026項目路燈兩大節(jié)日檢查經(jīng)費10萬元;027項目北道口、地道口清淤及值班人員經(jīng)費3萬元;028項目園林綠化養(yǎng)護費84.06萬元;029項目人民公園綠化及公廁維護經(jīng)費10萬元;030項目樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運項目433.64萬元,此項目為本年度新增,主要用于南部八鎮(zhèn)垃圾清運;031項目中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費220.36萬元;032項目水廠代征32.5萬元,此項目為本年度新增,用于支付水廠代征費;033項目農(nóng)村危房改造資金405.2萬元,用于支付農(nóng)村危房項目;034項目新型墻體基金支出300萬元,用于退還企業(yè)繳納的新型墻體基金費用。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。 2017 年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為 64.43 萬元,比上年 減8.52 萬元, 11 %,原因是 節(jié)約了日常的公用經(jīng)費支出 。其中辦公 7 萬元、印刷費 1.2 萬元、郵電費 8.79 萬元、差旅費 8 萬元、會議費 1 萬元、福利費 0 萬元、日常維修費 4 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費 0 萬元、辦公用房水費 1 萬元、電費 12 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 0 萬元、公務用車運行維護費 8 萬元、其他費用 0 萬元。
    五、“三公”經(jīng)費預算說明。 201 年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為 20.5 萬元,與上年數(shù)相比 減2 萬元, 減幅9 %,原因是 縮減了公務用車運行費 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出 8 萬元 , 與上年數(shù)相比 減2 萬元,增 20 %,原因是 縮減了公務用車運行費 ,其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 8 萬元);公務接待費支出 12.5 萬元,與上年數(shù) 持平 。
    六、政府采購情況。 2017 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年數(shù)相比增 0 萬元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0 萬元,服務類采購 0 萬元。
    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。 2017 年本 單位 占有 固定 資產(chǎn)的總體情況(總額) 截止到2016年12月,固定資產(chǎn)954.19萬元,其中房屋474.36萬元,車輛180.39萬元,辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)299.44萬元。
    八、預算績效情況 (無) 。
    九、國有資本經(jīng)營收支情況(無)。 收入 0元 ,支出 0元。
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


    住建局2017年預算補充公開表格.xls

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