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    2016年度樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局決算公開(補(bǔ)充公開)

    2016年度樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 決算公開(補(bǔ)充公開)

      目       錄

     

    第一部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

    一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、 部門主要職責(zé)

    第二部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

     

     

    第一部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

        按照部門決算編報(bào)要求,2016年決算組成單位共1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。

    (二)部門主要職責(zé)

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂(lè)昌市人民政府工作部分。主要職責(zé):負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督、管理,組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,市政建設(shè)和監(jiān)督,城市綠化監(jiān)督管理等工作。

     

    第二部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門決算表

    本單位共公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。

     

    第三部分   樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

    (一)年度收入總體情況

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度總收入5734.83萬(wàn)元,其中本年收入 5734.83萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.財(cái)政撥款收入5734.83萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2094.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)57%。主要原因:2015年6月城管局賬務(wù)并入住建局后業(yè)務(wù)增加,金額增大。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。主要原因:我單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。主要原因:我單位無(wú)事業(yè)收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。主要原因:我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

    5.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。主要原因:我單位無(wú)其他收入。

    (二)年度支出總體情況

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度總支出5734.83萬(wàn)元,其中本年支出5734.83萬(wàn)元。具體情況如下:

    1. 一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元,主要用于航標(biāo)志設(shè)置安裝經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)減少103.25萬(wàn)元,下降94%,主要原因是與2015年度對(duì)比項(xiàng)目減少。

    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出917.04萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。比上年決算數(shù)增加794.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)647%,主要原因是2016年度新增了全民健身廣場(chǎng)工程和南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)目,2015年沒(méi)有此項(xiàng)目。

    3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.85萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加2.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,主要原因是人員有所變動(dòng)。

    4. 節(jié)能環(huán)保支出95.63萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有樂(lè)昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi),比上年決算數(shù)增加11.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是該項(xiàng)目根據(jù)合同金額列支。

    5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3874.26萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有新城控制性規(guī)劃編制費(fèi)、監(jiān)督檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)、大東家停車場(chǎng)人員工資及日常開支費(fèi)用、城市總體規(guī)劃、路燈電費(fèi)、職工文化廣場(chǎng)改造工程、市政排水設(shè)施、市政零星維修工程等城市公共設(shè)施工程,比上年決算數(shù)增加762.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)24%,主要原因是項(xiàng)目增加,支出增大。

    6. 農(nóng)林水支出433.17萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目植被恢復(fù)費(fèi)。比上年決算數(shù)增加433.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是此項(xiàng)目是2016年新增。

    7. 資源勘探信息等支出193.68萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有散裝水泥專項(xiàng)資金支出、新型墻體材料款支出,比上年決算數(shù)增加134.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)227%,主要原因是收入增加,退還的資金相應(yīng)減少。

    8. 住房保障支出190.2萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有農(nóng)村危房改造和以船為家漁民上岸安居工程,比上年決算數(shù)增加190.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是此項(xiàng)目是2016年新增。

     

    二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

    (一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5734.83萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4359.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1919.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%;主要原因是年度追加項(xiàng)目;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1374.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加294.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)27%;主要原因是年度追加項(xiàng)目。

    (二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5734.83萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4359.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1919.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%;主要原因是年度項(xiàng)目追加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1374.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加294.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)27%;主要原因追加了新型墻體材料專項(xiàng)基金支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出。

    分功能科目看,一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元,主要用于航標(biāo)志設(shè)置安裝經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出917.04萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.85萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;節(jié)能環(huán)保支出95.63萬(wàn)元,主要用于樂(lè)昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi);城鄉(xiāng)社區(qū)支出3874.26萬(wàn)元,主要用于新城控制性規(guī)劃編制費(fèi)、監(jiān)督檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)、大東家停車場(chǎng)人員工資及日常開支費(fèi)用、城市總體規(guī)劃、路燈電費(fèi)、職工文化廣場(chǎng)改造工程、市政排水設(shè)施、市政零星維修工程等城市公共設(shè)施工程;農(nóng)林水支出433.17萬(wàn)元,主要用于植被恢復(fù)費(fèi);資源勘探信息等支出193.68萬(wàn)元,主要用于散裝水泥專項(xiàng)資金支出、新型墻體材料款支出;住房保障支出190.2萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村危房改造和以船為家漁民上岸安居工程。

    三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.94萬(wàn)元,完成預(yù)算22.5萬(wàn)元的44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算10萬(wàn)元的80%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.94萬(wàn)元,完成預(yù)算12.5萬(wàn)元的16%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。

    與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.32萬(wàn)元,下降19%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2萬(wàn)元,下降20%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元,下降14 %。無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元,占80%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬(wàn)元,占20%。具體情況如下:

    1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8萬(wàn)元,2015年本單位公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,本單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待55次,接待人數(shù)共351人。主要用于日常的公務(wù)接待。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.94萬(wàn)元(與部門決算中行政單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%。主要原因是水電費(fèi)有所增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2016年本單位政府采購(gòu)支出總額64.21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出64.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

        1.績(jī)效管理工作總體情況。績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位沒(méi)有對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率0%。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(無(wú))。

    3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)。

    4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(無(wú))。

     

    第四部分  名詞解釋

    為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

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