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    2016年度樂(lè)昌市水務(wù)局決算公開(補(bǔ)充公開)

              

      

    第一部分   部門決算基本情況說(shuō)明    

    一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

    二、 部門主要職責(zé)  

    第二部分   樂(lè)昌市水務(wù)局2016年年部門決算表    

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

      

    第三部分  樂(lè)昌市水務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明    

      

    第四部分  名詞解釋    

      

      

    第一部分   樂(lè)昌市水務(wù)局概況    

    一、部門基本情況    

      (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

      樂(lè)昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位共12個(gè),分別是:是水務(wù)局本部、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市水庫(kù)移民辦公室和樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。  

    局機(jī)關(guān)主要職能:  

    1)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī),擬訂有關(guān)規(guī)范性文件;  

    2)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施,按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);  

    3)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,發(fā)布水資源公報(bào);  

    4)承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,負(fù)責(zé)飲用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作;  

    5)組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù),指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,承擔(dān)水利工程移民管理工作;  

    6)承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管;  

    7)指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作;  

    8)指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作,處理本地區(qū)的水事糾紛,依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng);  

    9)負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作;  

    10)負(fù)責(zé)水利科技工作,組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè);  

    11)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作,負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作;  

    12)承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。                     

     ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況  

      1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人。實(shí)有在編18人,退休39人。  

      2、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編9人,退休人數(shù)4人。  

    3、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人,退休人數(shù)0人。  

    4、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人,退休人數(shù)0人。  

    5、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制19人。實(shí)有在編8人,退休人數(shù)9人。  

    6、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制7人。實(shí)有在編3人,退休人數(shù)3人。  

    7、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編46人,退休人員由社保發(fā)放工資,未納入本次部門決算。  

    8、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編48人,退休人員由社保發(fā)放工資,未納入本次部門決算。  

    9、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編15人,退休人員由社保發(fā)放工資,未納入本次部門決算。  

    10、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編8人,退休人員由社保發(fā)放工資,未納入本次部門決算。  

    11、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人。  

    12、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人。  

      

                   第二部分   樂(lè)昌市水務(wù)局2016部門決算公開表樣(補(bǔ)充公開).xls   

      
                                                                                           第三部分  樂(lè)昌市水務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明    

    (一)年度收入總體情況    

    2016年部門收入決算9,215.59萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入9,215.59萬(wàn)元,占100%,其中:政府性基金1,264.11萬(wàn)元2016年收支比2015年減少12194.09元,減幅為56.96%,其中:項(xiàng)目支出比上年減少12407.62元,減幅為60.94%;主要是減少了中小河流治理項(xiàng)目、山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目專項(xiàng)支出減少。    

    (二)年度支出總體情況    

    2016年部門決算9,215.59萬(wàn)元,其中本年支出 9,215.59 萬(wàn)元。具體情況如下:  

    1.    科學(xué)技術(shù)支出3,25.84萬(wàn)元,主要用于小水電技改扶持資金,比上年決算數(shù)增加3,25.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)的原因是受“營(yíng)改增”稅率的調(diào)整,小型水電站稅負(fù)增加,為了扶持農(nóng)村水電站進(jìn)行升級(jí)改造,減輕企業(yè)稅負(fù),將多收取的稅額返還給部分水電站。  

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出14,53.6,主要是退休職工退休費(fèi)支出,以及水庫(kù)移民生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出,比上年決算數(shù)增167.82 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要原因是水庫(kù)移民項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)資金增加。  

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.08,主要為本單位公務(wù)員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費(fèi)支出,比上年增加4.11萬(wàn)元,增幅15.83%,增加的原因是新招錄公務(wù)員,醫(yī)療保障費(fèi)增加。  

    4、節(jié)能環(huán)保支出1428萬(wàn)元,該項(xiàng)資金為農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金,比上年增加1428萬(wàn)元,增加的原因?yàn)榉龀炙娬具M(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,充分利用水電資源,發(fā)揮水電的節(jié)能環(huán)保作用,對(duì)部分水電站予以一定的補(bǔ)助。  

    5、農(nóng)林水支出5978.06萬(wàn)元,主要為水利系統(tǒng)行政運(yùn)行支出以及中小河流治理支出、村村通自來(lái)水工程建設(shè)支出。與上年相比減少14036.61萬(wàn)元,減少的原因是中小河流治理上級(jí)專項(xiàng)資金減少。  

      

    二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明    

    (一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

    2016年部門決算9,215.59萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 7951.48萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)少2503.35萬(wàn)元,建少的原因是中小河流治理專項(xiàng)資金為預(yù)下達(dá)資金,未完工項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1264.11萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1264.11 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %;主要原因是水庫(kù)移民項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。  

      

    (二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

    2016年部門決算9,215.59萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 7951.48萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)少2503.35萬(wàn)元,建少的原因是中小河流治理專項(xiàng)資金為預(yù)下達(dá)資金,未完工項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1264.11萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1264.11 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %;主要原因是水庫(kù)移民項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加;  

    分功能科目看    

    1、 技術(shù)研究與開發(fā)325.84萬(wàn)元,主要用于小水電技改扶持資金,比上年決算數(shù)增加242.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)的原因是受“營(yíng)改增”稅率的調(diào)整,小型水電站稅負(fù)增加,為了扶持農(nóng)村水電站進(jìn)行升級(jí)改造,減輕企業(yè)稅負(fù),將多收取的稅額返還給部分水電站。  

    2、行政事業(yè)單位離退休205.16萬(wàn)元,與上年相比較少7.06萬(wàn)元,較少的原因是退休職工人數(shù)減少。  

    4、 撫恤25.04萬(wàn)元,與上年相比增加2.93萬(wàn)元,增加的原因是事業(yè)單位退休職工逝世人數(shù)增加。  

    5、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出862.02萬(wàn)元,上年相比增加91.93萬(wàn)元,主要原因是水庫(kù)移民項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)資金增加。  

    6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.08,主要為本單位公務(wù)員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費(fèi)支出,比上年增加4.11萬(wàn)元,增幅15.83%,增加的原因是新招錄公務(wù)員,醫(yī)療保障費(fèi)增加。  

    7、 能源節(jié)約利用1428萬(wàn)元,該項(xiàng)資金為農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金,比上年增加1428萬(wàn)元,增加的原因?yàn)榉龀炙娬具M(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,充分利用水電資源,發(fā)揮水電的節(jié)能環(huán)保作用,對(duì)部分水電站予以一定的補(bǔ)助。  

    5、農(nóng)林水支出,其中水利支出5978.06萬(wàn)元,主要為水利系統(tǒng)行政運(yùn)行支出以及中小河流治理支出、村村通自來(lái)水工程建設(shè)支出。與上年相比減少14036.61萬(wàn)元,減少的原因是中小河流治理上級(jí)專項(xiàng)資金減少。  

    三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明    

    樂(lè)昌市水務(wù)局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共23.2萬(wàn)元完成預(yù)算 25萬(wàn)元的92.8%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 8.6萬(wàn)元,完成預(yù)算 10萬(wàn)元的86 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  14.6萬(wàn)元,完成預(yù)算15 萬(wàn)元的97.3 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。    

    與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.7萬(wàn)元,下降13.75 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.35 萬(wàn)元,下降3.9 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.35 萬(wàn)元,下降18.66 %。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為0;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,本年支出比上年有所下降。  

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明    

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.6 萬(wàn)元,占37.07 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 14.6萬(wàn)元,占62.93 %。具體情況如下:  

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出  0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0  個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出 0 萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0 萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。  

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.6 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛,;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.6 萬(wàn)元,2016年本部門公務(wù)用車保有量為 2 輛,主要用于下鄉(xiāng)進(jìn)行工程驗(yàn)收及水政監(jiān)察大隊(duì)進(jìn)行執(zhí)法。  

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 14.6 萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組  0個(gè),來(lái)訪外賓 0 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待205 次,接待人數(shù)共 1433 人。主要包括上級(jí)部門及同級(jí)部門等。  

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.10萬(wàn)元,與上年相比增加25.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)46%。主要原因是:非稅征收工作經(jīng)費(fèi)增加。  

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

    2016年本部門政府采購(gòu)支出總額5.35元,其中:政府采購(gòu)貨物支出53459萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。    

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

    截至20161231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。    

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。    

     1.績(jī)效管理工作總體情況。    

    本部門沒有開展任何項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),自評(píng)覆蓋率為0

    2.   部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果    

    本部門沒有開展任何項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)  

    3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(如有)。    

    本部門沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)  

    4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告    

    無(wú)  

      

    第四部分  名詞解釋    

    為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)    

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

      

    樂(lè)昌市水務(wù)局  

    2018329  

      

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