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    2017年度樂昌市水務(wù)局決算公開

    目       錄
     
    第一部分    樂昌市水務(wù)局 概況
    一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    二、 部門主要職責(zé)
    第二部分    樂昌市水務(wù)局 2017年部門決算表
    一、 收入支出決算總表
    二、 收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    第三部分   樂昌市水務(wù)局 2017年部門決算情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
         第一部分    樂昌市水務(wù)局 概況
    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    2017年決算組成單位共1 2 個(gè),分別是: 樂昌市 水務(wù)局、樂昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫(kù)管理所、樂昌市東洛水庫(kù)管理處、樂昌市龍山水庫(kù)管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫(kù)管理所 、 樂昌市水庫(kù)移民辦公室和樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站;水務(wù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1、辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常工作;承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、督辦、政務(wù)公開等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察、黨群等工作;2、工程管理股。組織水利水單規(guī)劃的編制和審查;審查水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性和水利基建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告;負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目防洪影響評(píng)價(jià)、防洪規(guī)劃同意書和設(shè)立水利旅游項(xiàng)目的審批;提出水利建設(shè)年度安排建議計(jì)劃;承擔(dān)水利科技管理和水利統(tǒng)計(jì)工作;3、水政水資源規(guī)劃股。組織開展普法、水法規(guī)宣傳;承擔(dān)市管河道水域的管理和保護(hù)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;承擔(dān)有關(guān)本地區(qū)水事糾紛的調(diào)查處理工作;承擔(dān)河道采砂的管理與監(jiān)督工作;組織實(shí)施水資源取水許可、有償使用和論證等制度;組織水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作;4、水保農(nóng)水股。承擔(dān)水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告;審核開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、灌區(qū)改造和小流域綜合治理工作;指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理;承擔(dān)農(nóng)村供水、節(jié)水工程建設(shè)及水保農(nóng)水工程竣工驗(yàn)收工作。5、農(nóng)電管理股。負(fù)責(zé)小水電工程新建項(xiàng)目的可行性及初步設(shè)計(jì)、水電工程技術(shù)改造及報(bào)廢、農(nóng)村電網(wǎng)線路新建和改造的技術(shù)審查;指導(dǎo)農(nóng)村電氣化、水電工程和機(jī)電排灌工程建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)村水電站安全管理;承擔(dān)農(nóng)電工程竣工驗(yàn)收工作。6、財(cái)務(wù)審計(jì)股。組織編制市級(jí)水務(wù)部門預(yù)算、決算;承擔(dān)水利資金管理使用、水利工程建設(shè)管理的審計(jì)監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管和內(nèi)部審計(jì)工作。7、防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作;對(duì)全市主要水利工程實(shí)施防汛防旱和應(yīng)急水量調(diào)度;負(fù)責(zé)全市水旱災(zāi)情發(fā)布,指導(dǎo)、監(jiān)督全市重要江河和水庫(kù)的抗洪搶險(xiǎn)工作。
    (二)部門主要職責(zé)
    局機(jī)關(guān)主要職能:
    (1)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī),擬訂有關(guān)規(guī)范性文件;
    (2)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施,按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);
    (3)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,發(fā)布水資源公報(bào);
    (4)承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,負(fù)責(zé) 用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作;
    (5)組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù),指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,承擔(dān)水利工程移民管理工作;
    (6)承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管;
    (7)指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作;
    (8)指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作,處理本地區(qū)的水事糾紛,依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng);
    (9)負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作;
    (10)負(fù)責(zé)水利科技工作,組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè);
    (11)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作,負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作;
    (12)承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
     
    第二部分   樂昌市水務(wù)局 2017年部門決算表
    本部門此次公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
     
     
    第三部分   樂昌市水務(wù)局 2017年部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況說明
    (一)年度收入總體情況
    樂昌市水務(wù)局 2017年度總收入13239.2萬元,其中本年收入13239.2萬元。具體情況如下:
    1 、 財(cái)政撥款收入13239.2萬元,比上年決算數(shù)增加4023 . 6 1 萬元,增長(zhǎng) 43.66%。主要原因:一是新增城區(qū)防洪排澇工程、中小河流治理項(xiàng)目等 支出 ,二是新增了歸還中小河流治理項(xiàng)目 貸款 資金 , 三是新招錄公務(wù)員2人,參照公務(wù)員人員1人,調(diào)增住房維修基金等
    2 、 上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元
    3 、 事業(yè)收入 0 萬元
    4 、 經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元 。
    5 、 其他收入 0 萬元 。
     
    (二)年度支出總體情況
    樂昌市水務(wù)局 2017年度總支出13239.2萬元,其中本年支出13239.2萬元。具體情況如下:
    1.  一般公共服務(wù)(類)支出239.78萬元,主要用于 開展樂昌市河長(zhǎng)制工作、樂昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造工程、樂昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。 與上年相比增加100%,主要原因是新增河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi),增加灌溉水渠改造工程等支出
    2、 科學(xué)技術(shù)支出339 . 4 元,主要支出為小水電技改扶持資金 , 與上年相比增 13.56萬元,增幅為4.16%,增加的原因是小水電技改扶持退還稅費(fèi)增加 。
    3、 社會(huì)保障和就業(yè)支出1840 . 9 8萬 元, 該項(xiàng)支出主要用于水庫(kù)移民項(xiàng)目以及退休職工工資。 與上年相比增加387 . 3 8萬 元,比上年增加26.65%,主要增加了廊北灌溉工程管理處職工社保費(fèi)墊資款 。
    4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32 . 4 7 萬元,該項(xiàng)支出為職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 與上年相比 增加 2.38萬元,增 7.9%,增加的原因是社保繳費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率調(diào)整
    5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688 元, 該項(xiàng)支出用于城區(qū)防洪排澇工程項(xiàng)目。 與上年相比增加比例為100%,主要原因是2017年新增了城區(qū)防洪排澇工程 項(xiàng)目 。
    6、 節(jié)能環(huán)保支出148.05 元, 該項(xiàng)支出用于扶持農(nóng)村水電站技術(shù)改造, 與上年相比減少1279 . 9 5萬 元,其主要原因是農(nóng)村水電 增效擴(kuò)容改造上級(jí)專項(xiàng)資金減少 。
    7、 農(nóng)林水支出8950.5 1萬 元, 該項(xiàng)支出用于中小河流治理項(xiàng)目、農(nóng)村增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目,防汛抗旱項(xiàng)目、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 與上年相比增加5978 . 06元,增加49.72%。主要是增加了中小河流治理項(xiàng)目支出。
     
    二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
    樂昌市水務(wù)局 2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13239.2萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 11623.71 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6903 . 10萬元,增長(zhǎng) 108.94  %;主要原因是 中小河流治理項(xiàng)目支出增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.49萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加813 . 55萬元,增長(zhǎng) 101.45  %;主要原因是 水庫(kù)移民項(xiàng)目支出增加。
    (二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
    樂昌市水務(wù)局 2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13239.2萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 11623.71 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6903 . 10萬元,增長(zhǎng) 108.94  %;主要原因是 中小河流治理項(xiàng)目支出增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.49萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加813 . 55萬元,增長(zhǎng) 101.45  %;主要原因是 水庫(kù)移民項(xiàng)目支出增加。
    分功能科目
    1、 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出134.16萬元,該項(xiàng)支出主要用于樂昌市河長(zhǎng)制河湖名錄編制以及河長(zhǎng)公示牌的制作等。
    2、 一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬元,該項(xiàng)支出為水利系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
    3、 一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出100.62萬元,主要用于樂昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造、樂昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。
    4、 科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)支出339.40萬元,主要用于退還小水電因稅率調(diào)增而多繳納的稅費(fèi)。
    5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出233.34萬元,主要用于退休職工工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
    6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助335萬元,主要用于墊付樂昌市廊北灌溉工程管理處職工社保費(fèi)。
    7、 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤40.94萬元,主要為職工死亡撫恤金。
    8、 社會(huì)保障和就業(yè)支出-大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出974.67萬元,用于大中型水庫(kù)移民項(xiàng)目移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
    9、 社會(huì)保障和就業(yè)支出-小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出257.02萬元,主要用于小型水庫(kù)移民扶助支出。
    10、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療32.47萬元,主要用于繳納行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
    11、 節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用148.05萬元,主要用于農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目支出。
    12、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1318.01萬元,主要用于樂昌市城區(qū)防洪排澇工程項(xiàng)目、樂昌市潭沖水庫(kù)溢洪道改造項(xiàng)目等。
    13、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出370萬元,主要用于歸還山區(qū)中小河流項(xiàng)目貸款資金。
    14、 農(nóng)林水支出-水利支出8936.71萬元,主要用于 中小河流治理項(xiàng)目、農(nóng)村增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目、防汛抗旱、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
    樂昌市水務(wù)局 2017年度“ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為  20.83 萬元,完成預(yù)算 23  萬元的 90.56  %。其中: 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算  0 萬元的  0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 8 萬元,完成預(yù)算 8 萬元的 100  %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 12.83 萬元,完成預(yù)算 15 萬元的 85.53 %。 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約; 與上年相比,2017年度 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年 增加 4.23 萬元,增長(zhǎng)。其中: 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少 0  萬元, 下降 0 %; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加 6 萬元, 增長(zhǎng) 300 %; 公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 1.77 萬元, 下降 12.12  %。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是 2016年決算報(bào)表中公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)只列支了水務(wù)局本級(jí)1輛公務(wù)用車的支出 2017年決算報(bào)表中,公務(wù)用車共4輛,將局屬事業(yè)單位水政監(jiān)察大隊(duì)、東洛水庫(kù)和梅花灌區(qū)3個(gè)單位的3輛公務(wù)用車納入統(tǒng)計(jì)范圍,故導(dǎo)致2017年公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)比上年增加6萬元 ;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待人次,導(dǎo)致公務(wù)接待支出減少 。
    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
    2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)  0 萬元,占 0  %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8 萬元,占  38.41 %;公務(wù)接待費(fèi)支出  12.83 萬元,占 61.59 %。具體情況如下:
    1.  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次
    2.  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8 萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬元,2017 公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 8 萬元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為 4 輛,主要用于 下鄉(xiāng)執(zhí)法檢查等
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 12.83 萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組  0 個(gè),來訪外賓 0 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待次,接待人數(shù) 205  次,接待人數(shù)共  1433  人。主要包括 上級(jí)部門及同級(jí)部門等。
    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.46萬元,比上年增加 7.36 萬元,增長(zhǎng) 9.07 %。主要原因是: 本年度安排職工進(jìn)行體檢導(dǎo)致本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加 。其中辦公 費(fèi) 17.9 3 萬元、印刷費(fèi) 1.81 萬元、郵電費(fèi) 4.91 萬元、差旅費(fèi)5.93萬元、日常維修費(fèi) 1.4 萬元、 辦公 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0.91 萬元、 培訓(xùn)費(fèi)1.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.28萬元、其他交通費(fèi)用 12.09萬元、 辦公用房水費(fèi)0.47萬元、電費(fèi)7.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元、其他費(fèi)用 3.38 萬元。
    (二)政府采購(gòu)支出情況說明
    2017年本部門政府采購(gòu)支出總額5 . 27萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5 . 27萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額5 . 27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額5 . 27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。
    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛 4 輛,其中,一般公務(wù)用車 3 輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛; 單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)(套),單價(jià) 100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
    本部門沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)
    第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:
    指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

           二、事業(yè)收入:
    指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

           三、經(jīng)營(yíng)收入:
    指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

           四、其他收入:
    指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

           五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:
    指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

           六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
    指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

           七、結(jié)余分配:
    指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

           八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
    指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

           九、基本支出:
    指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

           十、項(xiàng)目支出:
    指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

           十一、經(jīng)營(yíng)支出:
    指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

           十二、“三公”經(jīng)費(fèi):
    按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
    指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     
                                    
                                                                                                                                                                                            樂昌市水務(wù)局
    2018年8月31日
     

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