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    2015年度樂昌市審計局決算公開(補充公開)

      目       錄
      第一部分 樂昌市審計局概況
      一、 部門機構設置
      二、 部門主要職責
      一、 收入支出決算總表
      二、 收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      第三部分 樂昌市審計局2015年部門決算情況說明
      第四部分 名詞解釋
      第一部分   樂昌市審計局概況
     ?。ㄒ唬?/strong> 部門機構設置
      按照部門決算編報要求,2015年決算組成單位共1個,即樂昌市審計局,內設機構共5個:辦公室、經濟責任審計辦公室、經貿股、財稅股、行事股。
     ?。ǘ┎块T主要職責
      樂昌市審計局是主管審計工作的職能部門。主要職責:貫徹執(zhí)行國家和省有關審計工作的方針、政策,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃,并依法進行審計監(jiān)督。
      第二部分 樂昌市審計局2015年部門決算表
      第三部分 樂昌市審計局2015年部門決算情況說明
      一、2015年度收入支出決算總體情況說明
      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
     ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
      樂昌市審計局2015年度總收入211.14萬元,其中本年收入211.14萬元。具體情況如下:
      1 .財政撥款收入211.14萬元,比上年決算數(shù)減少25.72萬元,減少10.86 %。主要原因:減少審計業(yè)務經費撥款。
      2 .上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)比無增加。
      3 .事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)比無增加。
      4 .經營收入0萬元,與上年決算數(shù)比無增加。
      5 .其他收入 0萬元,與上年決算數(shù)比無增加。
     ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
      樂昌市審計局2015年度總支出211.14萬元,其中本年支出211.14萬元。具體情況如下:
      1. 一般公共服務(類)支出154.45萬元,主要用于審計事務,比上年決算數(shù)減少25.72 萬元,減少10.86%,減少審計業(yè)務經費撥款。
      2. 教育(類)支出0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,
      3 、社會保障和就業(yè)支出48.97萬元,比上年決算數(shù)增加7.04萬元,增長16.79%,主要原因是增加退休人員退休費。
      4 、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.72萬元,比上年決算增加0.91萬元,增加13.36%,主要原因是財政增撥醫(yī)療補助,導致支出額增加。
      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
      (一)2015年度財政撥款收入說明
      樂昌市審計局2015年度財政撥款收入合計211.14萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入211.14萬元,比年初預算數(shù)增加27.32萬元,增長14.86%;主要原因是1、調增工資總額,2、增加退休人員退休費,3、財政增撥醫(yī)療補助,導致支出額增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算數(shù)比無增加。
      (二)2015年度財政撥款支出說明
      樂昌市審計局2015年度財政撥款支出合計211.14萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出211.14萬元,比年初預算數(shù)增加27.32萬元,增加14.86%;主要原因是1、調增工資總額,2、增加退休人員退休費,3、財政增撥醫(yī)療補助,導致支出額增加
      分功能科目看, 一般公共服務支出 審計事務 154.45 萬元,主要用于行政運行125.09萬元、審計業(yè)務10.46萬元、其他審計事務支出18.90萬元;社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休48.97萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休48.97萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障7.72萬元,主要用于行政單位醫(yī)療6.11萬元和公務員醫(yī)療補助1.61萬元。
      三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
     ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
      樂昌市審計局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.8萬元,完成預算16萬元的61.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4萬元,完成預算4萬元的100%;公務接待費支出決算為5.80萬元,完成預算12.10萬元的47.93%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,減少了公務用車運行費和公務接待費的支出,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
      與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.5萬元,下降39.88%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,無增減;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,無增減;公務接待費支出決算比上年減少6.5萬元,下降52.85%。公務接待費支出減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支,減少了公務接待費的支出。
     ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
      2015 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出 4萬元,占 40.82%;公務接待費支出5.8萬元,占59.18%。具體情況如下:
      1. 因公出國(境)費支出0萬元。
      2. 公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行及維護支出4萬元,2015年本部門公務用車保有量為2輛,主要用于公務用車的運行和維護。
      3. 公務接待費支出5.8萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待69批次,接待人數(shù)共830人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
      四、其他重要事項的情況說明
     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
      2015 年本部門機關運行經費支出27.01萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年減少62.87萬元,減少69.95%。主要原因是:統(tǒng)計口徑變動,導致減幅偏大。
     ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
      2015 年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
      (三)國有資產占用情況
      截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作); 單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
      (四)預算績效管理工作開展情況。
      1 .績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%,達到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
      第四部分 名詞解釋
      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
      一、 財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
      二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
      三、經營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
      五、用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      六、年初結轉和結余: 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      七、結余分配: 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
      八、年末結轉和結余: 指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      九、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
      十、項目支出: 指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      十一、經營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
      十二、“三公”經費: 按照中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十三、機關運行經費: 指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    附件:樂昌市審計局2015年部門決算公開表格(補充公開).xls

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