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    2015年度樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局決算公開(補充公開)

       第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況    

      一、 部門機構(gòu)設(shè)置  

      二、 部門主要職責(zé)  

      第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

      一、收入支出決算總表  

      二、收入決算表  

      三、支出決算表  

      四、財政撥款收入支出決算總表  

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

      第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

      第四部分  名詞解釋  

      第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況  

     ?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置  

      按照部門決算編報要求,2015年決算組成單位共1個,內(nèi)設(shè)機構(gòu)綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股(掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子)、職業(yè)介紹培訓(xùn)股(掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子)、市人力資源工作辦公室。  

     ?。ǘ┎块T主要職責(zé)  

      樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局是主管就業(yè)服務(wù)管理工作的職能部門。主要職責(zé):1、宣傳貫徹落實有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策,擬定年度工作計劃關(guān)組織實施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測,建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記,為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記,為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實施工作的各項具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測,制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計劃并組織實施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班,組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道) 勞動保障機構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況,開展城鄉(xiāng)人力資源普查,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作,承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作,指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn),組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作,進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。  

      第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

      各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。(具體格式見附表)  

      第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:  

     ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況  

      樂昌市就業(yè)管理局2015年度總收入103.11 萬元,其中本年收入103.11 萬元。具體情況如下:  

      1.財政撥款收入103.11 萬元,比上年決算數(shù)增加39.19萬元,增長61 %。主要原因:一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機構(gòu)編制方案的通知》(樂機編委[2014]64號)文件,人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局,增加6名編制,從2015年5月起增加6名人員的人員經(jīng)費;二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出。   

      2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有上級補助收入。  

      3.事業(yè)收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有事業(yè)收入。  

      4.經(jīng)營收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有經(jīng)營收入。  

      5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有其他收入。  

      (二)年度支出總體情況  

      樂昌市就業(yè)管理局2015年度總支出103.11萬元,其中本年支出 103.11 萬元。具體情況如下:  

      1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出99.8萬元,主要用于人員經(jīng)費基本支出86.8萬元、機關(guān)運行經(jīng)費7萬元、勞務(wù)招聘及企業(yè)用工登記備案工作經(jīng)費等項目支出6萬元,2015年支出比上年決算數(shù)增加39.19萬元,增長61%,主要原因一是2015年人員經(jīng)費比上年增加36.54萬元,增長68%,根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機構(gòu)編制方案的通知》(樂機編委[2014]64號)文件,人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局,增加6名編制,從2015年5月增加6名人員經(jīng)費;二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出;三是項目經(jīng)費6萬元,相比上一年增加0.65萬元,增長12%,2015年安排了企業(yè)用工登記備案工作經(jīng)費。  

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出3.31萬元,主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保障,比上年決算增加1.48萬元,增長81%,主要原因是醫(yī)療保障費調(diào)增及增加6名人員醫(yī)療保障經(jīng)費。  

      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明  

     ?。ㄒ唬?015年度財政撥款收入說明  

      樂昌市就業(yè)管理局2015年度財政撥款收入合計103.11 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入103.11 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加30.57萬元,增長42 %;主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機構(gòu)編制方案的通知》(樂機編委[2014]64號)文件,人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局,增加6名編制,從2015年5月增加6名人員經(jīng)費;二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出;三是項目經(jīng)費6萬元,比上一年增加0.65萬元,增長12%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預(yù)算。  

     ?。ǘ?015年度財政撥款支出說明  

      樂昌市就業(yè)管理局2015年度財政撥款支出合計103.11 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出103.11 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加30.57萬元,增長42%;主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機構(gòu)編制方案的通知》(樂機編委[2014]64號)文件,人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局,增加6名編制,從2015年5月增加6名人員經(jīng)費;二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出;政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預(yù)算。  

      分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)91.04萬元,主要用于人員經(jīng)費83.04萬元、機關(guān)運行經(jīng)費7萬元、企業(yè)用工登記備案經(jīng)費1萬元;行政事業(yè)單位離退休(款)3.75萬元,用于行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費;就業(yè)補助(款)勞務(wù)招聘5萬元,主要用于組織承辦勞務(wù)招聘會。  

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)3.31 萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障。  

      三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明  

      樂昌市就業(yè)管理局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.23 萬元,完成預(yù)算 4.98萬元的25 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,預(yù)算 0萬元,與預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為 0.61 萬元,完成預(yù)算 2.99萬元的 21%;公務(wù)接待費支出決算為  0.62萬元,完成預(yù)算 1.99萬元的 32%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

      與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.72萬元,下降58 %。其中:因公出國(境)費支出決算0 萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少1.34 萬元,下降69 %;公務(wù)接待費支出決算減少0.38萬元,下降38 %。因公出國(境)費支出0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少主要原因是2015年公務(wù)用車保有量為1輛,由上級主管部門人社局統(tǒng)一管理調(diào)配使用;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2015年加班誤餐費及接待批次及接待人數(shù)較2014年有所減少。  

     ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明  

      2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0.61萬元,占49.6 %;公務(wù)接待費支出 0.62萬元,占50.4 %。具體情況如下:  

      1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。  

      2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.61 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0.62萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為 1 輛,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費等。  

      3.公務(wù)接待費支出0.62 萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待17 次,接待人數(shù)共121人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作和加班誤餐等方面的接待。  

      四、其他重要事項的情況說明  

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

      2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與上年持平。  

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明  

      2015年本部門政府采購支出總額0萬。  

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況  

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。  

     ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。  

      1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。  

      2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。2015年我部門在部門決算中沒有項目績效評價結(jié)果。  

      3.重點項目績效評價報告(如有)。2015年我局沒有重點項目績效評價。  

      4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告2015年,我局沒有其他以部門為主體開展的項目績效評價。  

      第四部分  名詞解釋  

      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)  

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

      九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。  

      就業(yè)局2015年部門決算表補充公開

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