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    2016年度樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

     
    目 錄  
     
    第一部分 部門預(yù)算基本情況說明  
    一、部門基本情況  
    二、收入預(yù)算說明  
    三、支出預(yù)算說明  
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  
    六、政府采購情況  
    七、國有資產(chǎn)占有情況  
    八、預(yù)算績效情況  
    九、國有資本經(jīng)營收支情況  
    十、專業(yè)名詞解釋  
     
    第二部分 部門預(yù)算表  
    一、部門收支總表  
    二、部門收入總表  
    三、部門支出總表  
    四、部門基本支出表  
    五、部門項(xiàng)目支出表  
    六、財(cái)政撥款收支總表  
    七、一般公共預(yù)算支出表  
    八、一般公共預(yù)算基本支出表  
    九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  
    十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  
    十一、政府性基金預(yù)算支出表  
    部門預(yù)算基本情況說明  
     
    一、部門基本情況  
    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2016年預(yù)算組成單位共1個,為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職能是:  
    1   、   主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù);  
    2   、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù);  
    3   、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù);  
    4   、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  
    樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究沒有   內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。  
    (二)   人員構(gòu)成情況。  
    事業(yè)編制數(shù)25個。實(shí)有人數(shù)為20人,其中在編人數(shù)為19人。事業(yè)離退休3人。  
    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  
    2016   年繼續(xù)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù);研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  
    二、收入預(yù)算說明  
    2016   年收入預(yù)算74.66萬元,比上年增24.29萬元,增幅48.22%,主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元,比上年增0.89萬元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬元,比上年增16.4萬元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬元,比上年增7萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款74.66 萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。  
    三、支出預(yù)算說明  
    2016   年支出預(yù)算74.66萬元,比上年增24.29萬元,增幅48.22%,主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元,比上年增0.89萬元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬元,比上年增16.4萬元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬元,比上年增7萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出74.66 萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。  
    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:  
    (一)基本支出預(yù)算67.66萬元,占預(yù)算撥款支出的90.62%,比上年增17.29萬元,增幅34.33%,原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元,比上年增0.89萬元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬元,比上年增16.4萬元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬元,比上年增7萬元。其中:工資福利支出63.57萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.09萬元(其中離退休3.43萬元,醫(yī)療費(fèi)0.66萬元)  
          (二)項(xiàng)目支出預(yù)算7萬元,占預(yù)算撥款支出的9.38%,與上年預(yù)算相比,比上年增7萬元,增長100%,原因是2016年度財(cái)政安排7萬元的項(xiàng)目資金。其中:001項(xiàng)目7萬元為   農(nóng)科所貧困居民用電危舊電路及設(shè)施修建經(jīng)費(fèi)   (主要用途更換破農(nóng)科所舊電線和電表,保障農(nóng)科所及轄區(qū)居民的生產(chǎn)生活用電,為本年新增項(xiàng)目);  
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。   2016   年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%,原因是我單位為財(cái)政核補(bǔ)二類事業(yè)單位,財(cái)政不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。  
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。   2016   年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。  
    六、政府采購情況。   2016   年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。  
    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。   2016   年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況   固定資產(chǎn)總量182.42萬,其中固定資產(chǎn)有48.03萬,分別為房屋及構(gòu)建物:45.17萬;通用設(shè)備:1.79萬;專用設(shè)備:0萬;   家具、用具、裝具及動植物:1.07萬。   無形資產(chǎn)134.39萬,分別為土地使用權(quán):134.39萬。  
    八、預(yù)算績效情況。   2016   年,主要工作目標(biāo)有:完成   省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種等多項(xiàng)任務(wù)。并完成市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。   依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。  
    九、國有資本經(jīng)營收支情況。   我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況,   收入0萬元,支出0萬元。  
    十、專業(yè)名詞解釋。  
    1.   一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  
    2.   部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個部門一本預(yù)算。  
    3.   機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  
    4.   “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。  
    其他說明  
    附件3-10   :一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表;   附件3-11:   政府性基金預(yù)算支出表。均無預(yù)算安排,所以為空表。  
     
     
                             


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