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    2016年度樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局預(yù)算公開

    目 錄
     
    第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預(yù)算說明
    三、支出預(yù)算說明
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預(yù)算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分 部門預(yù)算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預(yù)算支出表
    八、一般公共預(yù)算基本支出表
    九、一般公共預(yù)算項目支出表
    十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預(yù)算支出表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    部門預(yù)算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
    樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由3個部門組成,分別是:辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設(shè)機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成,是:樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓等職責
    (二)人員構(gòu)成情況:參公編7名,事業(yè)編3名;年末實有人數(shù)8人,其中:參公5人,事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
    堅持貫徹落實黨中央精神,以科學發(fā)展觀為指導,切實履行本職職能,全面加強隊伍建設(shè),深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作,為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
    (四) 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
    二、收入預(yù)算說明
    2016 年收入預(yù)算358.8萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款358.8萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。該收入預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。2016年收入預(yù)算比去年增加251萬元,其主要原因是2015年預(yù)算未把農(nóng)機購置補貼資金列入預(yù)算范圍。
    三、支出預(yù)算說明
    2016 年支出預(yù)算358.8萬元,其中:財政撥款安排支出358.8萬元。該支出預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。2016年支出預(yù)算比去年增加251萬元,其主要原因是2015年預(yù)算未把農(nóng)機購置補貼資金列入預(yù)算范圍。
    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預(yù)算 127.86 萬元,占預(yù)算撥款支出的35.63%,比上年 增加19.13萬元 ,增幅14.96%, 原因是人員增調(diào)資支出 。其中: 工資福利支出56.04萬元,商品和服務(wù)支出11萬元,對個人和家庭的補助60.81萬元。
    (二)項目支出預(yù)算231萬元,占預(yù)算撥款支出的64.37%,與上年預(yù)算相比 加228 萬元 ,原因是上年農(nóng)機購置補貼資金未列入預(yù)算。其中:001項目3萬元,主要用于 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) ,此項目與上年預(yù)算相比沒有增減,原因是與上年相比項目內(nèi)容保持不變。002項目228萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼,此項目與上年預(yù)算相比 加228 萬元 ,原因是上年農(nóng)機購置補貼資金未列入預(yù)算。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
    2016 年本單位(含下屬單位)的年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為:11萬元,比上年保持一致,原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神的要求,從嚴控制經(jīng)費開支,與去年保持一致。其中:計劃安排辦公費:3.31萬元,印刷費:1萬元,水費:0.28萬元,電費:0.60萬元,郵電費:1.16萬元,差旅費:0.65萬元,公務(wù)接待費:2萬元,公務(wù)用車運行維護費: 2萬元
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
    2016 年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4萬元,與上年預(yù)算數(shù)增加了2.9萬元.經(jīng)費增加原因是 在去年與韶關(guān)各縣(市、區(qū))的交往比較少,預(yù)計2016年各縣(市、區(qū))農(nóng)機局之間的交流學習比去年會有大幅度的增加 。
    按資金來源分:財政撥款4萬元,其他資金0萬元;
    按具體項目分:
    1. 因公出國(境)費支出 0 萬元。
    2. 公務(wù)用車購置及運行費支出 2萬元,增加了1.42萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置輛,購置支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行費支出2萬元,平均每輛 2萬元。(3)局機關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
    3. 公務(wù)接待費支出2萬元,增加了1.48萬元,主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
    六、政府采購情況
    2016 年無安排政府采購預(yù)算資金。
    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
    2016 年預(yù)計國有資產(chǎn)116.9萬元,其中:公務(wù)車2臺21.9萬元,房屋71.3萬元,其他23.7萬元。與上年相比預(yù)計保持不變。主要原因是設(shè)備較新,不需更換。
    八、預(yù)算績效情況
    2016 年,主要工作目標有:完成農(nóng)機購置補貼、工資福利、商品服務(wù)、對個人與家庭的補助、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等5項工作,實施1個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    2016 年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    十、專業(yè)名詞解釋
    1. 一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    2. 部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
    3. 機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
    4. “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    第二部分 部門預(yù)算表
    政府性基金預(yù)算支出表(此表為空表,沒有數(shù)據(jù))
     

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