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    2016年度樂昌市教育局本部決算公開

     
     
    目 錄
     

      第一部分 部門決算基本情況說明
      一、部門基本情況
      二、收入決算說明
      三、支出決算說明
      四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

      第二部分 部門決算表
      一、部門收支決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
      七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
      八、“三公”支出決算明細(xì)表
      九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


    部門決算基本情況說明

       一、部門基本情況
      1. 部門職能
      貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實(shí)施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)校基本建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
      2. 機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)情況
      2016年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)單位,其中:單戶錄入1戶,含單位1個(gè)。
      3. 人員情況及變動(dòng)情況
      年末實(shí)有在職人員50人,其中:公務(wù)員22人,比上年增加了2人,事業(yè)人員28人,比上年減少了8人。離退休36人,比上年減少了2人。其他人員9人,遺屬供養(yǎng)2人。
      二、收入決算說明
      2016年收入決算1046.50萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1046.50萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0.00萬元。主要為財(cái)政撥款收入,沒有其他收入。
      三、支出決說明
      2016年支出決算1046.50萬元,其中:財(cái)政撥款安排支出1046.50萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0.00萬元。
      財(cái)政撥款支出按用途劃分:
      (一)基本支出決算980.59萬元,占財(cái)政撥款支出的93.70%。其中:
      1.工資福利支出396.12萬元, 占基本支出的40.40%
      2.商品和服務(wù)支出298.99萬元,占基本支出的30.49%,主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)等支出。
      3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.48萬元,占基本支出的29.11%。主要是退休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。
     ?。ǘ╉?xiàng)目支出65.91萬元,占財(cái)政撥款支出的6.29%,主要是學(xué)校各種規(guī)費(fèi)、部份維修費(fèi)等。
      四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
      2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共26.55萬元,與上年決算數(shù)相比減少了2.63萬元,增長比例為-9.9%。
      具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明):
      1.沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出18.36萬元,公務(wù)車保有量4輛,其他用車5輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出18.36萬元,平均每輛2.04萬元。
      3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.19萬元,是公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算的45.5%,主要用于各項(xiàng)公務(wù)接待201批次,共2619人次。

      部門決算表:2017年部門決算表

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