• <dd id="wm2ma"><s id="wm2ma"></s></dd>
  • <center id="wm2ma"><dl id="wm2ma"></dl></center>
    <delect id="wm2ma"></delect>
    <blockquote id="wm2ma"></blockquote>
  • 您好,樂昌市政府門戶網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
    智能機器人 | 無障礙瀏覽 | 手機版
    | 簡體版 | 繁體版

    2017年度樂昌市教育局預算公開(補充公開)

    目 錄   


      第一部分 部門預算基本情況說明
      一、部門基本情況
      二、收入預算說明
      三、支出預算說明
      四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
      五、“三公”經(jīng)費預算說明
      六、政府采購情況
      七、國有資產(chǎn)占有情況
      八、預算績效情況
      九、國有資本經(jīng)營收支情況
      十、專業(yè)名詞解釋

      第二部分 部門預算表
      一、部門收支總表
      二、部門收入總表
      三、部門支出總表
      四、部門基本支出表
      五、部門項目支出表
      六、財政撥款收支總表
      七、一般公共預算支出表
      八、一般公共預算基本支出表
      九、一般公共預算項目支出表
      十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
      十一、政府性基金預算支出表


     

    部門預算基本情況說明  

      一、部門基本情況
      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。2017年預算組成單位共4個,分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務(wù)中心。
      主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標、重點、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導實施;管理市教育經(jīng)費;檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況;指導協(xié)調(diào)學校教育技術(shù)裝備的配置;指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學校基本建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
      內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、黨委辦公室、人事股、審計監(jiān)察股、基建財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學教研室、小學教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財務(wù)結(jié)算中心等15個股室。
      (二)人員構(gòu)成情況。在職62人,其中公務(wù)員22人,事業(yè)人員36人,定額工勤人員3人,長期聘用人員1人,退休人員50人。
      (三)預算年度的主要工作任務(wù)。合理編制年度部門預算,并嚴格執(zhí)行預算。做好學校項目建設(shè)、設(shè)備購置工作,加大教育信息化、現(xiàn)代化的投入力度;做好教師業(yè)務(wù)能力培訓及學歷提升工作,加強教師隊伍建設(shè);做好扶貧助學工作,及時足額發(fā)放各項助學金。
      二、收入預算說明
      2017年收入預算9063.77萬元,其中:一般公共預算撥款9063.77萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年減少了5190.48萬元,減幅36.42%,原因是上級專項資金預算比上年減少了5190.48萬元。
      三、支出預算說明
      2017年支出預算9063.78萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出9063.78萬元。
      一般公共預算撥款支出按用途劃分:
     ?。ㄒ唬┗局С鲱A算1131.19萬元,占預算撥款支出的12.48%。其中:工資福利支出509.96萬元、商品和服務(wù)支出244.92萬元、對個人和家庭的補助支出376.29萬元。
     ?。ǘ╉椖恐С鲱A算7932.59萬元,占預算撥款支出的87.51%,主要包括教育創(chuàng)強省級獎補專項資金、校舍維修長效機制、本級教育費附加、教育發(fā)展資金等。主要用于各學校校舍維修改造、設(shè)施設(shè)備購置、信息化建設(shè)等支出。期初未做到各學校預算中,根據(jù)各學校實際需要,統(tǒng)籌規(guī)劃并上報市政府批復后,再上指標到各學校預算中,然后申請支付。
      四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
      2017年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為244.92萬元,以上年相比無變化。其中辦公費112.42萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費14萬元、會議費10萬元、福利費0萬元、日常維修費23萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費13萬元、辦公用房水費3萬元、電費8萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費3萬元、公務(wù)用車運行維護費30.5萬元、公務(wù)接待費18萬、其他費用5萬元。
      五、“三公”經(jīng)費預算說明
      2017年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為48.50萬元,與上年數(shù)無變化。按資金來源分,財政撥款48.5萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護支出30.50萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費30.5萬元),公務(wù)接待費支出18.00萬元。
      六、政府采購情況
      2017年本部門安排政府采購預算5170萬元全部是項目預算,其中:“支持學校教育發(fā)展中央專項資金”項目預算44萬元、“農(nóng)村小學校舍維修長效保障機制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目預算200萬元、“各中小學校項目(本級教育發(fā)展基金)”項目預算796萬元、“農(nóng)村初中校舍維修長效保障機制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目預算120萬元、“農(nóng)村小學校舍維修長效保障機制中央和省級專項”項目預算425萬元、“農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校改造中面補助資金”項目預算1064萬元、“2017年推進基礎(chǔ)教育現(xiàn)代化將補資金”項目預算1071萬元、“各中小學校項目(本級教育費附加)”項目預算1020萬元、“各中小學校項目(本級地方教育附加)”項目預算430萬元、,全部用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學設(shè)施設(shè)備添置維修維護等,全部嚴格按照政府采購程序采購。
      七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
      2017年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況資產(chǎn)總額1552.69萬元,占有國有資產(chǎn)的100%,其中:流動資產(chǎn)147.12萬元,占資產(chǎn)總額的9.47%、固定資產(chǎn)1405.56萬元,占資產(chǎn)總額的90.53%,含房屋6396平方米價值968.95萬元、車輛9輛價值142.12萬元、其他294.49萬元。與上年比減少了146.38萬,主要是流動資產(chǎn)比上年減少了176.79萬元,車輛減少了1輛12.5萬元,其他資產(chǎn)增加了42.91萬元。
      八、預算績效情況
      2017年,主要工作目標有:推進全市教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè),完成四鎮(zhèn)教育創(chuàng)強目標,實施創(chuàng)強學校新建教學樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
      九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應注明)
      本單位沒有國有資本經(jīng)營收入支出預算。
      十、專業(yè)名詞解釋
      1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
      2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
      3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
      4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

      部門預算表:附件3-2:部門預算公開表格(2017教育局本部補充公開)

    (未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁

    日本伊人色综合网,五月婷婷国产在线,性久久久久久久久久,精品人妻一区二区三区视频不卡 91精品国自产在线播放 亚洲AV不卡每天更新
  • <dd id="wm2ma"><s id="wm2ma"></s></dd>
  • <center id="wm2ma"><dl id="wm2ma"></dl></center>
    <delect id="wm2ma"></delect>
    <blockquote id="wm2ma"></blockquote>