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    2017年度部門預算(補充公開)

     

    2017 年度樂昌市 供銷合作社聯(lián)合社 預算公開
     
    目  錄
     
    第一部分  部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關運行經費預算說明
    五、“三公”經費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分  部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
     
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能。
    2017 年預算組成單位1個,是樂昌市供銷合作社聯(lián)合社,主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī);研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃,指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展;按照政府授權對重要農業(yè)生產資料供應、農產品流通、再生資源及其他商品的經營進行組織、協(xié)調、管理;維護供銷合作社的合法權益;協(xié)調與有關部門的關系,指導全市供銷合作社的業(yè)務活動,參與和推動農業(yè)生產化經營,引導基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社,發(fā)展商品生產,改善對農業(yè)、農村的綜合服務,促進城鄉(xiāng)物資交流;代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動;管理直屬單位,指導、協(xié)調、督促基層社工作;承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項 。
    內設5個職能股(室):辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產管理股。
    (二) 人員構成情況。
    2017年編制人數(shù)16名,2016年末實際在職人數(shù)14名;退休人員年末人數(shù)37人,其中納入財政離退休人數(shù)31人,采購站供養(yǎng)人員6人。
    (三) 預算年度的主要工作任務。
    堅持貫徹落實黨中央精神,以科學發(fā)展觀為指導,切實履行本職職能,全面加強隊伍建設,進一步推進深化供銷社綜合改革及惠農服務等工作,為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
    二、收入預算說明
    2017 年收入預算 279.81 萬元,比上年增 47.63 萬元,增幅 20.51 %,主要原因是 工資補貼增加 。其中:一般公共預算撥款 279.81 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 0 萬元。
    三、支出預算說明
    2017 年支出預算 279.81 萬元,比上年增 47.63 萬元,增幅 20.51 %,主要原因是 工作補貼增加。 其中:一般公共預算撥款安排支出 279.81 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出 0 萬元。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預算 279.81 萬元,占預算撥款支出的 100% ,比上年增 47.63 萬元,增幅 20.51 %,原因是 工資補貼增加 。其中:工資福利支出105.68萬元 ,商品和服務支出 24.12 萬元,對個人和家庭補助支出150.01萬元。
        (二)項目支出預算 0 萬元,占預算撥款支出的 0 ,與上年預算相比 持平。
    四、機關運行經費預算說明。
    2017 年一般公共預算安排機關運行經費預算為 18 萬元, 上年 保持 不變。其中辦公 2.2 萬元、 1.2 萬元、郵電費 2 萬元、差旅費 1.6 萬元、福利費 3 萬元、公務接待費 4 萬元、公務用車運行維護費 4 萬元。
    五、 “三公”經費預算說明。
    2017 年一般公共預算安排“三公”經費預算為 8 萬元, 比去年增加 2萬元,增幅33.33%,原因是本單位公務車購于2007年,零部件老舊,每年需要較大的修理維護費用 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出 4 萬元 ,比去年增加 2萬元,增幅33.33%,原因是本單位公務車于2007年購買,零部件老舊,每年需要較大的修理維護費用 , 其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 4 萬元);公務接待費支出 4 萬元,與上年保持不變。
    六、 政府采購情況。
    2017 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年保持不變。
    七、 國有資產占有情況。
    截至 2017 年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,一般公務用車 1 輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。
    八、 預算績效情況。
    2017 年,主要工作目標有:完成深化供銷社綜合改革等工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、 國有資本經營收支情況。
    2017年本部門 無國有經營收入與 支出。
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
     
    部門預算表

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