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    2017年度樂昌市廣播電視臺決算公開


    目 錄
     
    第一部分 樂昌市廣播電視臺概況
    一、部門機構(gòu)設(shè)置
    二、部門主要職責(zé)
    第二部分 樂昌市廣播電視臺2017年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
    第三部分 樂昌市廣播電視臺2017年部門決算情況說明
    第四部分 名詞解釋
         
     
     
    第一部分樂昌市廣播電視臺概況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
    按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求,2017年決算組成單位共1個,是樂昌市廣播電視臺,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、后勤計財部、總編室、廣播中心、電視中心、網(wǎng)絡(luò)電視部、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場服務(wù)部、工程施工部、廣告部共12個部門。
    (二)部門主要職責(zé)
    樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。主要職責(zé):
    1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,按照黨和政府的宣傳工作方針,把握正確輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
    2. 負責(zé)制訂并組織實施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,努力加快信息化步伐,推動信息化進程。
    3. 貫徹落實廣播電視行業(yè)法規(guī),按照上級規(guī)定要求,抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進行。
    4. 負責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作,經(jīng)有關(guān)部門授權(quán),行使對破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進行稽查。
    5. 負責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
    6. 按上級的有關(guān)規(guī)定,完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
    7. 按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神,整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò),管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作。
    8. 承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
     
           第二部分 樂昌市廣播電視臺2017年部門決算表
    本單位此次公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
     
    第三部分 樂昌市廣播電視臺2017年部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況說明
    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
    (一)年度收入總體情況
    樂昌市廣播電視臺2017年度總收入1854.68萬元,其中本年收入1854.68萬元。具體情況如下:
    1. 財政撥款收入1854.68萬元,比上年1667.56萬元決算數(shù)增加187.12萬元,增長11.22%。主要原因:一是文化體育與傳媒收入:1678.34萬元 ,占總收入的90.49 %,比上年增加了133.26萬元,增長8.62%;二是社會保障和就業(yè)收入:54.29 萬元, 占總收入的 2.93%,比上年增加了9.73萬元,增長了21.83%;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入 2.52 萬元, 占總收入的 0.15%,與上年持平;四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.52萬元,75.4萬元,占總收入的 5.9%,比上年增加了34.12萬元,增長了45.25%;五是一般公共服務(wù)支出10萬元,占總收入的0.53%,比上年增加100%。
    2. 上級補助收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元。
    3. 事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元。
    4. 經(jīng)營收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元。
    5. 其他收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元。
    (二)年度支出總體情況
    樂昌市廣播電視臺2017年度總支出1854.68萬元,其中本年支出1854.68萬元。具體情況如下:
    1. 一般公共服務(wù)(類)支出10萬元,主要用于其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出的樂昌好人評選活動支出,比上年決算數(shù)增加10萬元,增長100%,主要原因是地方追加該活動經(jīng)費。
    2. 文化體育與傳媒支出1678.34萬元,主要支出項目有其他文化支出49萬,與上年持平;新聞出版廣播影視支出1605.76萬元,比上年增加了125.36萬元,增長8.47%,主要原因是行政運行比上年增加了105.96萬元,廣播比上年增加了36.91萬元,電視比上年減少了48.73萬元,電影項目支出比上年增加了32.2萬元。其他新聞出版廣播影視的項目支出比上年減少了98.52萬元,其他文化體育與傳媒項目支出比上年增加了23.58萬元。增加減少的原因一部分是人員工資福利的增加,以及專項材料費的支出減少。
    3. 社會保障和就業(yè)支出54.3萬元,主要支出項目為事業(yè)單位退休支出54.3萬元,比上年增加了9.74萬元,增加的原因為退休工人員的增加及工資增漲。
    4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.52萬元,主要支出項目為事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元,與上年持平。
    5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.52萬元,主要支出項目為其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,比上年增加了34.12萬元,增加的原因是我臺增加了政府貼息貸款的支出額度。
    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財政撥款收入說明
    樂昌市廣播電視臺2017年度財政撥款收入合計1854.68 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1745.16 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加47.05萬元,增長2.8%;主要原因是地方追加活動經(jīng)費以及我臺年度收視費收入增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入109.52萬元,與年初預(yù)算數(shù)109.52萬元持平,未有增降。
    (二)2017年度財政撥款支出說明
    樂昌市廣播電視臺2017年度財政撥款支出合計1854.68 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1745.16萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加47.05元,增長2.77%;主要原因是地方追加活動經(jīng)費支出人員工資及辦公經(jīng)費的增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出109.52萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
    從功能科目看,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出10 萬元,主要用于地方追加“樂昌好人”活動經(jīng)費支出;文化體育與傳媒支出1678.34萬元,主要用于是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)維修與建設(shè)支出;社會保障和就業(yè)支出54.3萬元,主要用于退休人員工資及福利。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.52萬元,主要用于補助在職人員的醫(yī)療費用繳交支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.52萬元,主要用于貸款利息的支出。
    三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
    樂昌市廣播電視臺2017年度“ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為29.71萬元,完成預(yù)算49.5萬元的60.02%。其中: 因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算 0萬元的0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 18.88 萬元,完成預(yù)算35 萬元的53.94 %;公務(wù)接待費支出決算為10.83 萬元,完成預(yù)算14.5 萬元的74.69 %。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我臺認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    與上年相比,2017年度 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少了0.54萬元,下降了1.78%。其中: 因公出國(境)費支出決算0 萬元,未有增 降; 公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加2.88 萬元, 增長18 %; 公務(wù)接待費支出決算減少3.42萬元, 下降24 %。 因公出國(境)費支出未有發(fā)生額;公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)維護、搶修用車較為頻繁,而且各車的使用年限較為長久,故障率較高,維修費比上年略有增加;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是:我臺認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。
    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 18.88萬元,占63.55 %;公務(wù)接待費支出10.83 萬元,占36.45 %。具體情況如下:
    1. 因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元:(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.88 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出18.88萬元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為8輛,主要用于工程施工用4輛,公務(wù)用車4輛。
    3. 公務(wù)接待費支出10.83 萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待172次,接待人數(shù)共1820 人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作以及我臺網(wǎng)絡(luò)改革重組接待工作。
    四、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出347.71萬元,比上年增加65.9萬元,增長23.28%。主要原因是:我臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋網(wǎng)點的增加,導(dǎo)致專用材料及電費的相應(yīng)增加,其中辦公費4.64萬元、印刷費3.13萬元、差旅費3.31萬元、日常維修費97.7萬元、公務(wù)接待費10.83萬元、專用材料158萬元、委托業(yè)務(wù)費5.31萬元、辦公用房水費2.21萬元、電費26.2萬元、工會經(jīng)費7.5萬元、公務(wù)用車運行維護費18.88萬元、其他商品和服務(wù)支出費用10萬元。
    (二)政府采購支出情況說明
    2017 年本部門政府采購支出總額27.13萬元,其中:政府采購貨物支出27.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(用于公務(wù)辦公、機要通信等工作)、一般工程施工用車4輛(用于數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)維護、突發(fā)事件搶修等工作)、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備21臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
    本部門無開展績效評價的項目
    第四部分 名詞解釋
    為便于社會公眾的理解,對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,
    一、財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
    二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
    三、經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
    五、用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    七、結(jié)余分配: 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    九、基本支出: 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出: 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費: 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十三、機關(guān)運行經(jīng)費: 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    十四、村村通工程 :是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實施的一項民心工程,從1998年開始實施。
    1998 年黨中央、國務(wù)院決定啟動廣播電視村村通工程,第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實施效果,2006年,黨中央、國務(wù)院決定繼續(xù)實施廣播電視村村通工程,按照“鞏固成果、擴大范圍、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求,構(gòu)建農(nóng)村廣播電視 公共服務(wù)體系。新一輪廣播電視村村通工程的目標(biāo)是:到2010年底,全面實現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
    十五.無線覆蓋工程 :是國家、省、市地方為構(gòu)建以地面無線覆蓋為基礎(chǔ)的廣播電視公共服務(wù)體系,確保人民群眾免費收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目,促進城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)均等化的一項重要民心工程。
    是根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》(國辦發(fā)〔2006〕79號)文件精神,進一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果,完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平,逐步消滅“盲區(qū)”,增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù),豐富服務(wù)“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目內(nèi)容,構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)體系。從農(nóng)村實際出發(fā),充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(站)的作用,通過加快設(shè)備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強運行維護,大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平,使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目,以及省臺第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級負責(zé)原則,地方各級政府負責(zé)農(nóng)村廣播電視管理維護機構(gòu)日常經(jīng)費,并按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級政府分別負責(zé)解決轉(zhuǎn)播本級廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(站)的機房和設(shè)備的運行維護經(jīng)費。    該項目具體由省新聞出版廣電局實施。 
    十六、非線性編輯系統(tǒng) :非線性編輯是相對于線性編輯而言的,非線性編輯直接從計算機的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準(zhǔn)確地存取素材,進行編輯的方式。它是以計算機為平臺的專用設(shè)備,可以實現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設(shè)備的功能。編輯時,素材的長短和順序可以不按照制作的長短和順序的先后進行。對素材可以隨意地改變順序,隨意地縮短或加長某一段。目前國內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國產(chǎn)化,以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國內(nèi)90%以上的市場份額!
    十七、色溫 :是照明光學(xué)中用于定義光源顏色的一個物理量。即把某個黑體加熱到一個溫度,其發(fā)射的光的顏色與某個光源所發(fā)射的光的顏色相同時,這個黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度,簡稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
    色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用的特征。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫,它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
    色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標(biāo)。一般用Tc表示。色溫是按絕對黑體來定義的,絕對黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時,此時黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中,紅輻射相對來說要多些,通常稱為"暖光";色溫提高后,能量分布中,藍輻射的比例增加,通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標(biāo)準(zhǔn)燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍天為10000K。
    十八、音頻(audio): 指能被人體感知的聲音頻率,定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動產(chǎn)生的聲波。是通過介質(zhì)(空氣或固體、液體)傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現(xiàn)象。
    十九、視頻(Video) :泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號的方式加以捕捉、紀(jì)錄、處理、儲存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時,根據(jù)視覺暫留原理,人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果,這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展,但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達也促使視頻的紀(jì)錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù),后者是利用照相術(shù)將動態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
    二十、數(shù)字電視: 數(shù)字電視 是一個從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號的端到端的系統(tǒng)?;贒VB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廣播式和“交互式”數(shù)字電視.采用先進用戶管理技術(shù)能將節(jié)目內(nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果,數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務(wù),如高清晰度電視(簡寫為“HDTV”或“高清”)、標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視(簡寫為“SDTV”或“標(biāo)清”)、互動電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等等。與模擬電視相比,數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點
    二十一、HFC網(wǎng)絡(luò) :HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫,是光纖和同軸電纜相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。HFC通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成,從有線電視臺出來的節(jié)目信號先變成光信號在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV同軸電纜網(wǎng)絡(luò)的不同之處主要在于,在干線上用光纖傳輸光信號,在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換,進入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
    HFC 的主要特點是:傳輸容量大,易實現(xiàn)雙向傳輸,從理論上講,一對光纖可同時傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好,在有線電視傳輸帶寬內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小,可延長有線電視的傳輸距離,25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會有串音現(xiàn)象,不怕電磁干擾,能確保信號的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡(luò)相比,其網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)也有些不同:第一,光纖干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二,支線和配線網(wǎng)絡(luò)的同軸電纜部分采用樹狀或總線式結(jié)構(gòu);第三,整個網(wǎng)絡(luò)按照光結(jié)點劃分成一個服務(wù)區(qū);這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務(wù)服務(wù)的要求。隨著數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展,特別是高HFC速寬帶通信時代的到來,HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時期內(nèi)寬帶接入的最佳選擇,因而HFC又被賦予新的含義,特指利用混合光纖同軸來進行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡(luò)。
     

          附件:樂昌市廣播電視臺2017部門決算表(修改).xls


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