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    2016年樂昌市政府決算公開(補充公開)

       
    一、決算報告
    二、決算報表
    (一)一般公共預算
    1. 2016 年樂昌市一般公共預算收入決算表
    2. 2016 年樂昌市一般公共預算支出決算表 ( 按功能分類 )
    3. 2016 年樂昌市一般公共預算支出決算表 ( 按經(jīng)濟分類 )
    4. 2016 年樂昌市本級一般公共預算支出決算表 ( 按功能分類 )
    5. 2016 年樂昌市本級一般公共預算基本支出決算表 ( 按經(jīng)濟分類 )
    6. 2016 年樂昌市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
    7. 2016 年樂昌市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表 ( 按項目分地區(qū) )
    8. 政府一般債務限額和余額情況表
    (二)政府性基金預算
    9. 2016 年樂昌市政府性基金預算收入決算表
    10. 2016 年市級政府性基金預算支出決算表
    11. 2016 年樂昌市本級政府性基金預算支出決算表
    12. 2016 年樂昌市政府性基金轉移支付決算表 ( 按項目分地區(qū) )
    13. 政府專項債務限額和余額情況表
    (三)國有資本經(jīng)營預算
    14. 2016 年樂昌市國有資本經(jīng)營預算收入決算表
    15. 2016 年樂昌市國有資本經(jīng)營預算支出決算表
    (四)社會保險基金預算
    16. 2016 年樂昌市本級社會保險基金預算收入決算表
    17. 2016 年樂昌市本級社會保險基金頇算支出決算表
    三、相關說明
     
     
    一、決算報告
    樂昌市 2016 年政府決算報告 
    市財政局局長  許建武 
    主任,各位副主任,各位委員:
    按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的安排,受市人民政府委托,我向市十五屆人大常委會第五次會議提出樂昌市 2016 年市本級財政決算的報告,請予審議。
    一、 2016 年決算情況
    2016 年,在市委、市政府的堅強領導和市人大的監(jiān)督支持下,全市財稅部門牢牢把握全面深化改革的重要戰(zhàn)略機遇,深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,以新的發(fā)展理念為引領,積極發(fā)揮職能作用,全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作,財政預算執(zhí)行情況總體良好,在收入形勢異常嚴峻的情況下,各項支出得到了有效保障,有力推動了全市經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
    (一)地方一般公共財政收支決算情況
    1 、一般公共財政收入決算情況
    2016 年,我市地方一般公共財政收入決算完成 53,010 萬元,為調(diào)整預算的 101.60% ,同比(可比口徑,下同)下降 7.20% 。上劃中央收入完成 35,195 元,比上年減少 589 萬元,下降 1.65% ;上劃省 四稅 收入完成 17,683 萬元,比上年增加 3,277 萬元,增長 22.75% 。主要收入項目如下:
    1 )稅收收入。全年完成稅收收入 36,224 萬元,同比增長 9.65% 。其中 : 增值稅收入 11,465 萬元,同比增收 2,980 萬元,增長 35.12% ;營業(yè)稅收入 4,065 萬元,同比減收 1,857 萬元,下降 31.37% ;企業(yè)所得稅收入 2,225 萬元,同比減收 645 萬元,下降 22.47% ;個人所得稅收入 998 萬元,同比減收 85 萬元,下降 7.85% ;資源稅收入 1,525 萬元,同比增收 840 萬元,增長 122.63% ;城市維護建設稅收入 3,555 萬元,同比增收 412 萬元,增長 13.11% ;房產(chǎn)稅收入 1,898 萬元,同比增收 138 萬元,增長 7.90% ;印花稅收入 422 萬元,同比減收 34 萬元,增長 7.46% ;城鎮(zhèn)土地使用稅收入 2,823 萬元,同比增收 38 萬元,增長 1.36% ;土地增值稅收入 1,926 萬元,同比增收 518 萬元,增長 36.79% ;車船稅收入 518 萬元,同比增收 197 萬元,增長 61.37% ;耕地占用稅收入 30 萬元,同比減收 96 萬元,下降 76.19% ;契稅收入 3,311 萬元,同比增收 679 萬元,增長 25.80% ;煙葉稅收入 1,463 萬元,同比增收 104 萬元,增長 7.65% 。
    2 )非稅收入。全年完成非稅收入 16,786 萬元,同比減少 7,300 萬元,下降 30.31% 。其中:專項收入 3,140 萬元,同比減收 815 萬元,下降 20.61% ;行政事業(yè)性收費收入 5,937 萬元,同比減收 1,269 萬元,下降 17.61% ;罰沒收入 1,361 萬元,同比減少 2,517 萬元,下降 64.90% ;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 4,444 萬元,同比減少 3,947 萬元,下降 47.04% ;政府住房基金收入 1,122 萬元,上年同期為 0 ;其他收入 782 萬元,同比增收 126 萬元,增長 19.21% 。
    2 、一般公共財政支出決算情況
    全市一般公共財政支出決算為 271,326 萬元,同比增支 35,825 萬元,增長 15.21% 。其中:
    1 )一般公共服務支出 26,121 萬元,同比增支 4,766 萬元,增長 22.32% ;
    2 )國防支出 463 萬元,同比減支 139 萬元,下降 22.92% ;
    3 )公共安全支出 11,488 萬元,同比減支 1,597 萬元,增長 12.20% ;
    4 )教育支出 60,252 萬元,同比增支 8,598 萬元,增長 16.65% ;
    5 )科學技術支出 3,506 萬元,同比增支 559 萬元,增長 18.97% ;
    6 )文化體育與傳媒支出 3,482 萬元,同比減支 61 萬元,下降 1.56%
    7 )社會保障與就業(yè)支出 41,052 萬元,同比增支 91 萬元,增長 0.22% ;
    8 )醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 33,560 萬元,同比增支 4,232 萬元,增長 14.43% ;
    9 )節(jié)能環(huán)保支出 6,326 萬元,同比減支 2,857 萬元,下降 31.14% ;
    10 )城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 4,757 萬元,同比增支 1,827 萬元,增長 62.35% ;
    11 )農(nóng)林水事務支出 44,459 萬元,同比增支 850 萬元,增長 1.95% ;
    12 )交通運輸支出 7,069 萬元,同比減支 1,597 萬元,下降 29.18%
    13 )資源勘探電力信息等事務支出 709 萬元,同比增支 218 萬元,增長 44.40% ;
    14 )商業(yè)服務業(yè)等事務支出 676 萬元,同比增支 438 萬元,增長 184.03% ;
    15 )國土海洋氣象等事務支出 2,619 萬元,同比增支 1,339 萬元,增長 104.61% ;
    16 )住房保障支出 21,413 萬元,同比增支 13,982 萬元,增長 188.16% ;
    17 )糧油物資儲備管理事務支出 2,077 萬元,同比增支 1,415 萬元,增長 213.75% ;
    18 )債務付息支出 428 萬元,同比增支 227 萬元,增長 112.94% ;
    19 )其他支出 500 萬元,同比增支 331 萬元,增長 196.45%
    3 、收支平衡決算情況
    2016 , 全市公共財政決算總收入 322,306 萬元,其中:地方一般公共決算收入 53,010 萬元,返還性收入 8,492 萬元,轉移支付收入 162,847 萬元,上年滾存結余 76,328 萬元,調(diào)入資金 3,167 萬元,債務轉貸收入 10,936 萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 7,526 萬元。
    公共財政決算總支出 291,294 萬元,其中:一般公共支出 271,326 萬元,上解上級支出 5,356 萬元,債務還本支出 10,936 萬元,穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4,276 萬元,調(diào)用預算周轉金 600 萬元。上述收支相抵后,年終滾存結余 31,012 萬元,其中:結轉下年支出 31,012 萬元。
    4 、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收支決算情況
    2016 年,我市穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入決算 4,276 萬元,當年將上一年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入 7,526 萬元全部安排支出。根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定,《國務院辦公廳關于進一步做好盤活存量資金工作的通知》(國辦發(fā) [2014]70 號)的要求,來源為:
    1 )將預算周轉金 600 萬元,用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
    2 )上級預下達 2017 年均衡性轉移支付部分固定補助資金 ( 韶財預 [2016]43 號) 3,676 萬元調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
    (二)政府性基金決算情況
    2016 年,全市政府性基金總收入完成 45,991 萬元。其中:本級收入完成 14,892 萬元,上級補助收入 10,860 萬元,上年結余 16,539 萬元,專項債轉貸收入 3,700 萬元。
    2016 年,全市政府性基金總支出完成 32,421 萬元,其中:政府性基金支出 28,011 萬元,調(diào)出資金 710 萬元,債務還本支出 3,700 萬元。經(jīng)上述收支相抵后,年終滾存結余 13,570 萬元。
    (三)國有資本經(jīng)營決算情況
    我市 2016 年國有資本經(jīng)營收入 1,099 萬元,其中:利潤收入 1,034 萬元,股利、股息收入 65 萬元。后將收入全部調(diào)入一般公共財政收入。
    (四)社會保險基金決算情況
    2016 年全市五項社會保險基金(企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、職工醫(yī)療、工傷、生育)收入完成 96,211 萬元;全市五項社會保險基金支出完成 89,852 萬元,當年彌補缺口 6,359 萬元,其中企業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口 22,217 萬元。
    二、財政預算執(zhí)行的特點和主要工作措施
    2016 年,面對經(jīng)濟放緩和結構性減收壓力,全市財稅部門積極采取有效措施,確保財政預算平穩(wěn)運行。
    (一)財政預算執(zhí)行的特點
    2016 年財政預算執(zhí)行主要呈現(xiàn)四個特點:一是 2016 年我市一般公共預算收入繼 2015 年后,連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長。主要是受非稅政策性減免力度加大和計生政策調(diào)整及兩院上劃省管理,導致行政事業(yè)性收費、罰沒收入大幅減少影響,非稅收入較上年大幅下降 30.31 個百分點。二是財政支出不均衡。全年財政支出平均執(zhí)行率為 89.8% ,排韶關市十縣(市、區(qū))第 8 名,財政支出進度不理想。三是重點支出保障有力。通過盤活財政存量資金,籌集資金加強了重點項目和民生等重點支出的保障力度,全市 11 類民生支出完成 22.7 億元,同比增長 15.94% ,占地方一般公共預算支出比重達 83.82% 。四是財政資金統(tǒng)籌力度加大。加大力度盤活財政存量資金, 2016 年共收回歷年結轉結余資金 1.95 億元,統(tǒng)籌安排用于全市重點民生項目。五是財政改革深入推進。執(zhí)行新《預算法》,開展零基預算,完成 2017 年部門預算編制。深入推進財務核算集中監(jiān)管、預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、鎮(zhèn)級國庫集中支付制度改革、財政總預算會計制度改革。完成 2015 年權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編工作。
    (二)主要工作措施
    1. 狠抓收支管理,財政平穩(wěn)健康運行。一是強化措施抓征管。嚴格執(zhí)行協(xié)稅護稅機制,進一步完善財稅聯(lián)席會議制度,加強財稅部門合作,提高信息共享程度,積極研究增收補欠措施,有效形成了征管合力;規(guī)范非稅收入管理,嚴格落實以票管收、源頭控收,保障了非稅收入依法及時、足額征收。二是優(yōu)化結構抓進度。合理安排調(diào)度財政資金,加快預算項目資金支出進度,促進稅收收入;積極盤活存量資金,集中財力保障重點、支持發(fā)展、改善民生,有力地促進了經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。三是多措并舉抓爭資。全市各級、各部門充分發(fā)揮自身職能,精準把握工作重點和發(fā)展方向,主動銜接、積極協(xié)調(diào),不斷加大向上爭項目、爭資金、爭政策力度,全年爭取上級轉移支付資金 17.13 億元。
    2. 推進民生建設,民生福祉持續(xù)改善。一是加大民生投入力度。全市財政民生支出完成 22.7 億元,占全市一般公共預算支出的比例達 83.82% 。其中:基本公共服務支出 14.3 億元,同比增長 20.94% ,省十件民生實事支出 1.69 億元、底線民生保障支出 0.22 億元,分別比上年增長 9.79% 、 35.32% 。二是推進基本公共服務向基層延伸。投入 2,155 萬元大力推進基層公共服務綜合平臺建設工作,建成 1 個縣級公共服務中心、 17 個鎮(zhèn)級公共服務中心和 215 個村級公共服務站,實現(xiàn)了基層公共服務村級全覆蓋,讓群眾實現(xiàn) 大事不出鎮(zhèn)、小事不出村 ,在家門口就能把事辦成。三是支持精準扶貧精準脫貧。 2016 年本級安排 1500 萬元,推動實施扶貧攻堅。從嚴加強對資金分配使用的監(jiān)督管理,制定《樂昌市精準扶貧開發(fā)資金籌集和使用監(jiān)管細則》,實行資金籌集、資金分配、資金使用、項目管理、財務管理 五規(guī)范 ,監(jiān)督檢查、績效考核、責任追究 三嚴格 ,保障政策落實到位。
       3. 著力深化改革,體制機制不斷完善。一是深化零基預算改革,建立預算平衡機制。全面鋪開零基預算改革,形成 基本支出標準化、剛性項目支出保障化、零基預算項目編制精細化 的預算編制模式,試編中長財政規(guī)劃,設立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是深入推進預決算公開。及時全面公開全口徑政府預決算、部門預決算和專項資金、政府債務等全方位財政信息。強化對預決算公開工作的監(jiān)督檢查,督促整改落實, 2016 年全市所有預算單位按規(guī)定完成了預決算公開工作。三是積極探索并實踐政府投融資改革。通過政府購買服務、 PPP 模式等方式,引導和帶動社會資本、金融資本參與我市經(jīng)濟建設。樂昌市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目已錄入財政部 PPP 項目管理系統(tǒng)項目庫,通過了省審核,現(xiàn)已進入項目招投標階段,總投資 14,644 萬元, 100% 社會資本; 2016 年成功實施政府購買服務融資項目 13 個,總額達 23.2 億元,位列韶關市十個縣(市、區(qū))首位,為我市發(fā)展提供資金保障。出臺政府向社會力量購買服務目錄及管理辦法、擬定了《樂昌市政府融資項目資金管理暫行辦法》等一系列制度措施,強化了投融資改革的制度保障。
       4. 強化規(guī)范管理,財政管理水平不斷提高。一是積極盤活財政存量資金,加強庫款管理。 2016 年,全市盤活存量資金 1.95 億元,庫款規(guī)模和庫款保障水平較上年同期分別下降 38.23% 55.58% 。二是加強政府債務管理工作。制定了政府性債務管理實施意見和政府性債務風險應急預案,積極申請債券置換存量債務資金, 2016 年全市共爭取置換債券資金 1.46 億元。三是強化監(jiān)督檢查和績效評價。對全市 174 個單位開展了 2015 年省級財政專項資金及一般性轉移支付資金的監(jiān)督檢查,涉及財政資金 15.5 億元。對食品藥品監(jiān)督管理局和粵俊種豬有限公司 2 個單位 2015 年度財務收支情況、 三公 經(jīng)費、專項資金及會計信息質量進行了專項檢查。對各級一般性轉移支付資金 20 類近 13 億元資金開展績效評價,推進預算績效管理覆蓋全部財政資金。四是完善內(nèi)控管理。指導行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作,全市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平進一步提高。市財政部門制定了《樂昌市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》、 8 個專項內(nèi)控辦法和相關內(nèi)控操作規(guī)程,基本形成 “1+8+X” 模式的內(nèi)部控制制度體系。
    主任,各位副主任,各位委員 2016 年我市財政預算執(zhí)行情況總體良好,但仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在:稅源結構單一,支撐財政收入穩(wěn)定增長的重點稅源有限,財政收入質量有待提高;保障標準不斷提高,政策性增支增長較快,保障和改善民生壓力大,促發(fā)展資金投入不足,收支矛盾十分突出;政府性債務風險雖然總體可控,但償還到期債務本息和防范潛在風險壓力較大;財稅體制改革任務艱巨繁重,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進改革的進度深度有待加強。對于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,認真加以解決。
     
     
    二、決算報表
    2016 年樂昌市政府決算報表( 1-17 表)詳見附表。
     
     
    三、相關說明
    ( ) 稅收返還和轉移支付情況
    2016 年收到上級轉移支付收入 171,339 萬元,比上年減少 38,442 萬元 , 降低 18.32% 。其中 :
    1. 稅收返還
    2016 年收到上級稅收返還決算數(shù) 8,492 萬元,比上年增加 3,534 萬元,增長 71.28% 。其中:
    (1) 增值稅和消費稅稅收返還決算數(shù) 2,231 萬元,與上年持平。
    (2) 所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù) 329 萬元,與上年持平。
    (3) 成品油價格和稅費改革稅收返還收入決算數(shù) 306 萬元,與上年持平。
    (4) 其他稅收返還收入決算數(shù) 5,626 萬元,比上年增加 3,534 萬元,增長 168.93% ,主要原因是預下達 2016 年增值稅收入劃分體制調(diào)整返還基數(shù) 3,534 萬元。
    2. 一般性轉移支付
    2016 年收到上級一般性轉移支付決算數(shù) 117,085 萬元,比上年減少 9,300 萬元,降低 7.36% 。其中:
    (1) 體制補助收入決算數(shù) 227 萬元,與上年持平。
    (2) 均衡性轉移支付決算數(shù) 22,277 萬元,比上年減少 10,943 萬元,降低 32.94% ,主要原因是扣減預下達 2016 年均衡性轉移支付部分固定補助 3,993 萬元。
    (3) 老少邊窮轉移支付收入決算數(shù) 185 萬元,比上年增加 137 萬元,增長 285.42% ,主要原因是中央財政扶貧資金比上年增加 106 萬元。
    (4) 縣級基本財力保障機制獎補資金收入決算數(shù) 12,041 萬元,比上年減少 103 萬元,降低 0.85% 。
    (5) 結算補助收入決算數(shù) 2,114 萬元,比上年增加 85 萬元,增長 4.16% 。
    (6) 資源枯竭型城市轉移支付補助收入決算數(shù) 1,000 萬元,比上年減少 106 萬元,降低 9.58% 。
    (7) 企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入決算數(shù) 2,901 萬元,比上年增加 1,333 萬元,增長 85.01% ,主要原因是收省級以下工商、質監(jiān)系統(tǒng)下劃部門預算經(jīng)費基數(shù)劃轉 1,333 萬元。
    (8) 成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入決算數(shù)為 0 ,上年同期為 1,090 萬元。
    (9) 基層公檢法司轉移支付收入決算數(shù) 1,548 萬元,比上年減少 668 萬元,降低 30.14% 。
    (10) 義務教育等轉移支付收入決算數(shù) 14,684 萬元,比上年增加 666 萬元,增長 4.75% 。
    (11) 基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入決算數(shù) 11,631 萬元,比上年增加 820 萬元,增長 7.58% 。
    (12) 新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉移支付收入決算數(shù) 15,610 萬元,比上年增加 4,386 萬元,增長 39.08%
    (13) 農(nóng)村綜合改革轉移支付收入決算數(shù) 775 萬元,比上年減少 1,644 萬元,降低 67.96%
    (14) 重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入決算數(shù) 8,561 萬元,比上年減少 257 萬元,降低 2.91% 。
    (15) 固定數(shù)額補助收入決算數(shù) 11,903 萬元,比上年增加 2,060 萬元,增長 20.93% 。
    (16) 其他一般性轉移支付收入決算數(shù) 11,628 萬元,比上年減少 3,976 萬元,降低 25.48%
    3. 專項轉移支付
    2016 年收到上級專項轉移支付決算數(shù) 45,762 萬元,比上年減少 32,676 萬元,降低 41.66% 。
    ( ) 舉借債務情況
    1. 地方政府債務限額余額情況。 2016 年政府債務余額決算數(shù) 36,063 萬元,比上年減少 1,332 萬元。其中:一般債務余額 32,363 萬元,專項債務余額為 3,700 萬元。 2016 年政府債務限額 50,005 萬元,其中:一般債務限額 45,705 萬元,專項債務限額 4,300 萬元。
    2. 地方政府債券發(fā)行情況。 2016 年未舉借新債。
    3. 地方政政府債務還本情況。 2016 年債券置換存量債務 14,636 萬元 , 采用其他方式化解的債務本金 1,332 萬元。
    ( ) 關于 2016 年樂昌市本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況的說明
    1. “三公”經(jīng)費的構成
    (1) 因公出國 ( ) 經(jīng)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
    (2) 公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
    (3) 公務接待費指指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    2.2016 年“三公”經(jīng)費變動情況
    (1)2016 年“三公”經(jīng)費支出合計 2,164.70 萬元,較上年減少 523.02 萬元,其中:因公出國 ( ) 支出增加 7.71 萬元 , 公務用車購置及運行維護支出減少 548.07 萬元 ( 公務用用車購置增加 0.81 萬元 , 公務用車運行維護費減少 548.88 萬元 ). 公務接待費支出增加 17.34 萬元。
    (2) 變動原因: 2016 年較 2015 年三公支出減少的主要原因是各單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,進一步從嚴控制 三公經(jīng)費 支出。嚴把支出關,實現(xiàn)動態(tài)管理,實行公務卡改革,充分發(fā)揮國庫集中支付平臺作用,規(guī)范三公經(jīng)費的支出核算。
     
        ( ) 關于 2016 年樂昌市本級一般公共預算支出的說明
    1.2016 年節(jié)能環(huán)保支出 0.63 億元,比上年減少 0.28 億元,降低 31.14% 主要原因是:上一年度撥付了產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園 2013 年生態(tài)環(huán)境基礎設施( BT )項目資金 0.14 億元。
    2.2016 年城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 0.47 億元,比上年增加 0.18 億元,增長 62.35% 主要原因是:撥付民源水利建設投資有限公司注冊資金 0.05 億元。
    3.2016 年國土資源氣象等事務支出 0.26 億元,比上年增加 0.13 億元,增長 104.61% 。 主要原因是:撥付數(shù)字城市樂昌地理空間框架建設數(shù)據(jù)及應用項目費用 0.04 億元。
    4.2016 年住房保障支出 2.14 億元,比上年增加 1.39 億元,增長 188.16% 。 主要原因是:撥付棚戶區(qū)改造和安居性住房資金 0.93 億元。
    5.2016 年糧油物資管理事務支出 0.21 億元,比上年增加 0.14 億元,增長 213.75% 主要原因是:撥付樂昌市糧食購銷有限公司糧食儲備庫擴建項目建設工程結算款 0.07 億元。
    ( ) 預算績效工作推進情況
    為推進預算績效管理改革, 2016 8 月發(fā)出了《關于推進預算績效目標評價工作的通知》(樂財評〔 2016 1 ),明確了預算績效工作要按五個步驟進行:一是確立預算績效目標。二是論證項目績效目標。預算部門應對項目設立的依據(jù)、項目實施的內(nèi)容、項目實施后產(chǎn)生的效益等進行論證,形成可行性報告。三是項目績效目標申報。四是預算績效目標的審批。五是預算項目目標完成的績效評價。在預算執(zhí)行結束后,由財政部門、預算部門根據(jù)設定的績效目標,按照規(guī)定的評價原則和標準,綜合運用比較分析法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法等績效評價方法,對財政支出項目目標的完成情況進行績效評價,將評價結果將作為完善財政政策、改進預算管理、調(diào)整支出結構和安排以后年度預算的重要依據(jù)。為后續(xù)不斷提高我們的預算績效管理工作的精細化奠定扎實的數(shù)據(jù)基礎。
     
     
     


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