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    樂昌市中醫(yī)院2021年部門預算.

    目 錄

    第一部分  樂昌市中醫(yī)院概況

    一、主要職責

    二、部門機構(gòu)設(shè)置

    三、部門預算構(gòu)成

    第二部分  2021年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)

    七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

    第三部分  2021年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分  樂昌市中醫(yī)院概況

    一、主要職責

            樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,主管部門為樂昌市衛(wèi)生健康局,主要職責:

           (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針政策,加強醫(yī)院標準化建設(shè)和管理。

           (二)提供中、西醫(yī)各科臨床醫(yī)療及預防、保健、康復、急救、教學、科研、體檢等服務。

          (三)承擔意外災害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救援服務工作。

          (四)參與、支持并指導基層醫(yī)療、預防、保健、護理和康復等服務工作。

          (五)承辦市衛(wèi)生健康局交辦和委托的其他事項。

    二、部門機構(gòu)設(shè)置

           我院為市衛(wèi)生健康局管理的二類事業(yè)單位,正科級。事業(yè)單位分類為公益二類,經(jīng)費形式為財政補助二類。編辦核定我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共29個。其中黨政管理股室4個,醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務科室25個?,F(xiàn)實際有黨政管理股室4個,醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務科室20個。

    三、部門預算構(gòu)成

      本本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。  


    第二部分  2021 年部門預算表

    表1

    收支總體情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    預算

    項    目

    預算

    一、預算撥款

    90.00

    一、一般公共服務支出

    0.00

    二、財政專戶撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、其他資金

    0.00

    三、國防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    0.00



    六、科學技術(shù)支出

    0.00



    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會保障和就業(yè)支出

    0.00



    九、衛(wèi)生健康支出

    90.00



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    0.00



    十三、交通運輸支出

    0.00



    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    0.00



    二十、國有資本經(jīng)營預算支出

    0.00



    二十一、糧油物資儲備支出

    0.00



    二十二、災害防治及應急管理支出

    0.00



    二十三、其他支出

    0.00

    本年收入合計

    90.00

    本年支出合計

    90.00

    四、上級補助收入

    0.00

    二十四、對附屬單位補助支出

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    0.00

    二十五、上繳上級支出

    0.00

    六、用事業(yè)基金彌補收支差額

    0.00

    二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    收入總計

    90.00

    支出總計

    90.00

    注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。


    表2

    收入總體情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    財政撥款收入

    財政專戶撥款收入

    其他資金收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    科目編碼

    科目名稱

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    教育收費

    其他專戶收入撥款

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    其他收入


    合計

    90.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

        行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

        事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    90.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21006

      中醫(yī)藥

    90.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100601

        中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100699

        其他中醫(yī)藥支出

    80.00

    80.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注: 無。


    表3

    支出總體情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

    事業(yè)單位經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    上繳上級支出

    結(jié)轉(zhuǎn)下年

    科目編碼

    科目名稱


    合計

    90.00

    0.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    90.00

    0.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21006

      中醫(yī)藥

    90.00

    0.00

    90.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100601

        中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    10.00

    0.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100699

        其他中醫(yī)藥支出

    80.00

    0.00

    80.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注: 無。


    表4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    預算

    項    目

    預算

    一、一般公共預算

    90.00

    一、一般公共服務支出

    0.00

    二、政府性基金預算

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、國有資本經(jīng)營預算

    0.00

    三、國防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    0.00



    六、科學技術(shù)支出

    0.00



    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會保障和就業(yè)支出

    0.00



    九、衛(wèi)生健康支出

    90.00



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    0.00



    十三、交通運輸支出

    0.00



    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    0.00



    二十、糧油物資儲備支出

    0.00



    二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

    0.00



    二十二、災害防治及應急管理支出

    0.00



    二十三、其他支出

    0.00

    本年收入合計

    90.00

    本年支出合計

    90.00



    二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    收入總計

    90.00

    支出總計

    90.00

    注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。


    表5

    一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合    計

    90.00

    0.00

    90.00

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    0.00

    0.00

    0.00

    [2080501]行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    [2080502]事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    90.00

    0.00

    90.00

    [21006]中醫(yī)藥

    90.00

    0.00

    90.00

    [2100601]中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    10.00

    0.00

    10.00

    [2100699] 其他中醫(yī)藥支出

    80.00

    0.00

    80.00

    注: 無。


    表6

    一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    政府預算支出經(jīng)濟科目

    預算


    合    計

    0.00

    [301]工資福利支出

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

    0.00

    [30101]基本工資

    [50501]工資福利支出

    0.00

    [302]商品和服務支出

    [502]機關(guān)商品和服務支出

    0.00

    [30299]其他商品和服務支出

    [50299]其他商品和服務支出

    0.00

    [310]資本性支出

    [503]機關(guān)資本性支出(一)

    0.00

    [31002]辦公設(shè)備購置

    [50306]設(shè)備購置

    0.00

    [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    [50306]設(shè)備購置

    0.00

    [31013]公務用車購置

    [50303]公務用車購置

    0.00

    [31022]無形資產(chǎn)購置

    [50399]其他資本性支出

    0.00

    [31099]其他資本性支出

    [50399]其他資本性支出

    0.00

    注: 無。


    表7

    財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    項        目

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    行政經(jīng)費

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    “三公”經(jīng)費

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

          其中:(一)因公出國(境)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                (二)公務用車購置及運行維護支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                      1.公務用車購置

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                      2.公務用車運行維護費

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                (三)公務接待費支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注: 本單位為事業(yè)單位無行政經(jīng)費。


    表8

    政府性基金預算支出情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    功能分類科目

    政府性基金預算支出

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    其中:基本支出

    項目支出


    合    計

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    2296003

    用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

    用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    注: 本單位無政府性基金預算支出。   

    表9

    國有資本經(jīng)營預算支出情況表

    單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院

    單位:萬元

    功能分類科目

    國有資本經(jīng)營預算支出

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    其中:基本支出

    項目支出


    合    計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注: 本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。  


    第三部分  2021 年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

           2021 年本部門收入預算90.00 萬元,比上年增加66.08 萬元,增長276 %,主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 ;支出預算90 萬元,比上年增加66.08 萬元,增長276 %,主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況

           2021 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費0 萬元(公務用車購置費0 萬元,公務用車運行維護費0 萬元),比上年增加0 萬元,增長--(上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務接待費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

           行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2021 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。

    四、政府采購情況

          2021 年本部門政府采購安排0 萬元,其中:貨物類采購預算0 萬元,工程類采購預算0 萬元,服務類采購預算0 萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2020 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額10668(原值) 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋21777 平方米,車輛5 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備8 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)1200 萬元,主要是醫(yī)用設(shè)備,如CT 等。

    六、重點項目預算績效目標情況

    2021 年,本部門重點項目績效目標情況如下:

    項目

    預算數(shù)

    績效目標

    發(fā)熱門診建設(shè)

    80萬元

    提高醫(yī)院感染性疾病診療水平,提高醫(yī)院對傳染病的篩查、預警和防控能力及對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急能力。

    注:無。 


    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

    十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


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